ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA |
||||||||||||||
UNIDADE : 32314 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
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|
|
|
|
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|
|||||
|
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO |
899.545 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
25 122 |
0750 2000 |
ADMINISTRACAO DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
899.545 |
|||||
25 122 |
0750 2000 0001 |
|
ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
899.545 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
150 |
899.545 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
899.545 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
899.545 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES |
5.094.470 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
OPERACOES ESPECIAIS |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
28 846 |
0225 0713 |
CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DECORRENTES DA EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER |
|
|
|
|
|
|
2.127.670 |
|||||
28 846 |
0225 0713 0001 |
|
CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DECORRENTES DA EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
2.127.670 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
2.127.670 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
28 846 |
0225 09IX |
CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DECORRENTES DA EXTINCAO DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - RFFSA |
|
|
|
|
|
|
2.966.800 |
|||||
28 846 |
0225 09IX 0001 |
|
CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DECORRENTES DA EXTINCAO DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - RFFSA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
2.966.800 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
2.966.800 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
5.094.470 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
5.094.470 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39207 - VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO |
2.680.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 122 |
0750 2000 |
ADMINISTRACAO DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
2.280.000 |
|||||
26 122 |
0750 2000 0001 |
|
ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
2.280.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
2.280.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 122 |
0750 8785 |
GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
|||||
26 122 |
0750 8785 0001 |
|
GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
3 |
90 |
0 |
100 |
400.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
2.680.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
2.680.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES |
342.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 128 |
0225 4572 |
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO |
|
|
|
|
|
|
342.000 |
|||||
26 128 |
0225 4572 0001 |
|
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
342.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
342.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
342.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
342.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES |
6.000.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 121 |
0225 2C00 |
ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
|||||
26 121 |
0225 2C00 0001 |
|
ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
1.000.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 122 |
0225 8785 |
GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
|||||
26 122 |
0225 8785 0001 |
|
GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
3 |
90 |
0 |
100 |
5.000.000 |
||||
|
||||||||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO |
34.500.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 122 |
0750 2000 |
ADMINISTRACAO DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
34.500.000 |
|||||
26 122 |
0750 2000 0001 |
|
ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
34.500.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
34.500.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
40.500.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
40.500.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES |
||||||||||||||
UNIDADE : 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
1157 QUALIDADE DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.000.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
24 128 |
1157 4572 |
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO |
|
|
|
|
|
|
3.000.000 |
|||||
24 128 |
1157 4572 0001 |
|
CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
3.000.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
178 |
1.485.902 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
280 |
1.514.098 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
3.000.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
3.000.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE |
||||||||||||||
UNIDADE : 44206 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0167 BRASIL PATRIMONIO CULTURAL |
507.625 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 541 |
0167 201W |
PRESERVACAO E DIFUSAO DO ACERVO MUSEOLOGICO DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
507.625 |
|||||
18 541 |
0167 201W 0101 |
|
PRESERVACAO E DIFUSAO DO ACERVO MUSEOLOGICO DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO - NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
507.625 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
507.625 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
507.625 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
507.625 |
||||||||||||
|
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE |
||||||||||||||
UNIDADE : 44207 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0104 RECURSOS PESQUEIROS SUSTENTAVEIS |
83.252 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 122 |
0104 2272 |
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
83.252 |
|||||
18 122 |
0104 2272 0001 |
|
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
83.252 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
83.252 |
||||
|
||||||||||||||
0503 PREVENCAO E COMBATE AO DESMATAMENTO, QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS - FLORESCER |
710.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 542 |
0503 6074 |
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS E CONTROLE DE QUEIMADAS |
|
|
|
|
|
|
710.000 |
|||||
18 542 |
0503 6074 0001 |
|
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS E CONTROLE DE QUEIMADAS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
710.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
710.000 |
||||
|
||||||||||||||
0508 CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS GENETICOS |
819.462 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 541 |
0508 2B07 |
FOMENTO A PROJETOS DE CONSERVACAO, USO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE |
|
|
|
|
|
|
190.000 |
|||||
18 541 |
0508 2B07 0001 |
|
FOMENTO A PROJETOS DE CONSERVACAO, USO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
190.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
190.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 122 |
0508 2272 |
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
289.190 |
|||||
18 122 |
0508 2272 0001 |
|
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
289.190 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
289.190 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 541 |
0508 2934 |
CONSERVACAO DAS ESPECIES DA FAUNA AMEACADAS DE EXTINCAO E MIGRATORIAS |
|
|
|
|
|
|
340.272 |
|||||
18 541 |
0508 2934 0001 |
|
CONSERVACAO DAS ESPECIES DA FAUNA AMEACADAS DE EXTINCAO E MIGRATORIAS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
340.272 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
340.272 |
||||
|
||||||||||||||
0511 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE |
1.221.326 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 122 |
0511 2272 |
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
550.930 |
|||||
18 122 |
0511 2272 0001 |
|
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
550.930 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
550.930 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 125 |
0511 6037 |
FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL |
|
|
|
|
|
|
670.396 |
|||||
18 125 |
0511 6037 0001 |
|
FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZACAO AMBIENTAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
670.396 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
670.396 |
||||
|
||||||||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO |
5.638.767 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 122 |
0750 2000 |
ADMINISTRACAO DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
5.638.767 |
|||||
18 122 |
0750 2000 0001 |
|
ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
5.638.767 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
5.638.767 |
||||
|
||||||||||||||
1145 COMUNIDADES TRADICIONAIS |
87.633 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 122 |
1145 2272 |
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
87.633 |
|||||
18 122 |
1145 2272 0001 |
|
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
87.633 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
87.633 |
||||
|
||||||||||||||
1332 CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS BIOMAS BRASILEIROS |
1.439.560 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 541 |
1332 2C88 |
GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS MATA ATLANTICA E PAMPAS |
|
|
|
|
|
|
519.666 |
|||||
18 541 |
1332 2C88 0001 |
|
GESTAO DE AREAS PROTEGIDAS NOS ECOSSISTEMAS MATA ATLANTICA E PAMPAS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
519.666 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
519.666 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 122 |
1332 2272 |
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
919.894 |
|||||
18 122 |
1332 2272 0001 |
|
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
919.894 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
919.894 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
10.000.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
10.000.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
||||||||||||||
UNIDADE : 53204 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0515 INFRA-ESTRUTURA HIDRICA |
160.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 544 |
0515 1851 |
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA |
|
|
|
|
|
|
60.000 |
|||||
18 544 |
0515 1851 0020 |
|
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
60.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
60.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 122 |
0515 2272 |
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
100.000 |
|||||
18 122 |
0515 2272 0001 |
|
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
100.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
100.000 |
||||
|
||||||||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO |
379.040 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
04 122 |
0750 2000 |
ADMINISTRACAO DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
379.040 |
|||||
04 122 |
0750 2000 0001 |
|
ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
379.040 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
379.040 |
||||
|
||||||||||||||
0757 GESTAO DA POLITICA DE INTEGRACAO NACIONAL |
332.492 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
04 122 |
0757 1M51 |
REFORMA DOS EDIFICIOS SEDES DO DNOCS - ADMINISTRACAO CENTRAL E COORDENADORIAS ESTADUAIS |
|
|
|
|
|
|
332.492 |
|||||
04 122 |
0757 1M51 0001 |
|
REFORMA DOS EDIFICIOS SEDES DO DNOCS - ADMINISTRACAO CENTRAL E COORDENADORIAS ESTADUAIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
332.492 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
250 |
332.492 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
871.532 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
871.532 |
||||||||||||
|
ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO |
||||||||||||||
UNIDADE : 74905 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO FUNDO PARA O DESENV. TECNOL. DAS TELECOMUNICACOES/FUNTTEL - MIN DAS COMUNICACOES |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
8025 INOVACAO TECNOLOGICA EM TELECOMUNICACOES |
25.000.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
OPERACOES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
24 722 |
8025 0505 |
FINANCIAMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS TELECOMUNICACOES |
|
|
|
|
|
|
25.000.000 |
|||||
24 722 |
8025 0505 0001 |
|
FINANCIAMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS TELECOMUNICACOES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
25.000.000 |
||||
|
|
|
|
F |
5 |
0 |
90 |
0 |
172 |
25.000.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
25.000.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
25.000.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA |
||||||||||||||
UNIDADE : 32314 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0276 GESTAO DA POLITICA DE ENERGIA |
899.545 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
25 121 |
0276 6907 |
PLANEJAMENTO DO SETOR ELETRICO |
|
|
|
|
|
|
899.545 |
|||||
25 121 |
0276 6907 0001 |
|
PLANEJAMENTO DO SETOR ELETRICO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
899.545 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
150 |
899.545 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
899.545 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
899.545 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES |
3.327.670 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
OPERACOES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
28 846 |
0225 0713 |
CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DECORRENTES DA EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER |
|
|
|
|
|
|
2.127.670 |
|||||
28 846 |
0225 0713 0001 |
|
CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DECORRENTES DA EXTINCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
2.127.670 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
2.127.670 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 121 |
0225 8673 |
ELABORACAO E APERFEICOAMENTO DE INDICADORES |
|
|
|
|
|
|
1.200.000 |
|||||
26 121 |
0225 8673 0001 |
|
ELABORACAO E APERFEICOAMENTO DE INDICADORES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
1.200.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
1.200.000 |
||||
|
||||||||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO |
1.766.800 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 122 |
0750 2000 |
ADMINISTRACAO DA UNIDADE |
|
|
|
|
|
|
1.766.800 |
|||||
26 122 |
0750 2000 0001 |
|
ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
1.766.800 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
1.766.800 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
5.094.470 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
5.094.470 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39207 - VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES |
400.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
OPERACOES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 122 |
0225 09IU |
ADMINISTRACAO E REMUNERACAO DE PESSOAL DA EXTINTA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - RFFSA, DECORRENTE DE SUCESSAO TRABALHISTA |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
|||||
26 122 |
0225 09IU 0001 |
|
ADMINISTRACAO E REMUNERACAO DE PESSOAL DA EXTINTA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A - RFFSA, DECORRENTE DE SUCESSAO TRABALHISTA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
400.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
400.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
400.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES |
342.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 121 |
0225 6264 |
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
|
|
342.000 |
|||||
26 121 |
0225 6264 0001 |
|
ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
342.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
342.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
342.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
342.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES |
||||||||||||||
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES |
838.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 783 |
0225 869V |
MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS |
|
|
|
|
|
|
838.000 |
|||||
26 783 |
0225 869V 0001 |
|
MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
838.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
838.000 |
||||
|
||||||||||||||
0663 SEGURANCA PUBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS |
7.280.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 782 |
0663 2036 |
CONTROLE DE VELOCIDADE NA MALHA RODOVIARIA FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
7.280.000 |
|||||
26 782 |
0663 2036 0001 |
|
CONTROLE DE VELOCIDADE NA MALHA RODOVIARIA FEDERAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
7.280.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
7.280.000 |
||||
|
||||||||||||||
1461 VETOR LOGISTICO CENTRO-SUDESTE |
162.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 783 |
1461 1C48 |
ADEQUACAO DE RAMAL FERROVIARIO - NO MUNICIPIO DE LONDRINA - NO ESTADO DO PARANA |
|
|
|
|
|
|
90.000 |
|||||
26 783 |
1461 1C48 0041 |
|
ADEQUACAO DE RAMAL FERROVIARIO - NO MUNICIPIO DE LONDRINA - NO ESTADO DO PARANA - NO ESTADO DO PARANA |
|
|
|
|
|
|
90.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
90.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 783 |
1461 1D67 |
CONSTRUCAO DE PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A LINHA FERREA - NO MUNICIPIO DE MATAO - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
72.000 |
|||||
26 783 |
1461 1D67 0035 |
|
CONSTRUCAO DE PASSAGEM SUPERIOR SOBRE A LINHA FERREA - NO MUNICIPIO DE MATAO - NO ESTADO DE SAO PAULO - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
72.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
72.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
8.280.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
8.280.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES |
||||||||||||||
UNIDADE : 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
1157 QUALIDADE DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.485.902 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
24 125 |
1157 6616 |
REGULAMENTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
|
|
|
|
|
|
1.485.902 |
|||||
24 125 |
1157 6616 0001 |
|
REGULAMENTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
1.485.902 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
178 |
1.485.902 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
1.485.902 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
1.485.902 |
||||||||||||
|
ORGAO : 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES |
||||||||||||||
UNIDADE : 41903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DAS TELECOMUNICACOES - FUNTTEL |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA |
25.000.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
OPERACOES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
99 999 |
0999 0998 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
|
|
25.000.000 |
|||||
99 999 |
0999 0998 0101 |
|
RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITAS PROPRIAS E VINCULADAS |
|
|
|
|
|
|
25.000.000 |
||||
|
|
|
|
F |
9 |
0 |
99 |
0 |
172 |
25.000.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
25.000.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
25.000.000 |
||||||||||||
|
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE |
||||||||||||||
UNIDADE : 44206 - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0167 BRASIL PATRIMONIO CULTURAL |
507.625 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 541 |
0167 201W |
PRESERVACAO E DIFUSAO DO ACERVO MUSEOLOGICO DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
507.625 |
|||||
18 541 |
0167 201W 0101 |
|
PRESERVACAO E DIFUSAO DO ACERVO MUSEOLOGICO DO INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO - NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
507.625 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
507.625 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
507.625 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
507.625 |
||||||||||||
|
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
||||||||||||||
UNIDADE : 53204 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA |
70.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
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|||||
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|
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|||||
20 607 |
0379 6566 |
ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA |
|
|
|
|
|
|
70.000 |
|||||
20 607 |
0379 6566 0001 |
|
ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
70.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
70.000 |
||||
|
||||||||||||||
0512 ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO |
60.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
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|||||
|
|
ATIVIDADES |
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|
|||||
04 127 |
0512 8689 |
ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO ESTADUAL NA ESCALA 1:250.000 |
|
|
|
|
|
|
60.000 |
|||||
04 127 |
0512 8689 0020 |
|
ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO ESTADUAL NA ESCALA 1:250.000 - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
60.000 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
60.000 |
||||
|
||||||||||||||
0515 INFRA-ESTRUTURA HIDRICA |
320.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
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|||||
|
|
PROJETOS |
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|
|
|||||
|
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|
|
|
|
|
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|
|||||
18 542 |
0515 1O39 |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E TELECOMANDO DE BARRAGENS DO DNOCS |
|
|
|
|
|
|
40.000 |
|||||
18 542 |
0515 1O39 0020 |
|
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E TELECOMANDO DE BARRAGENS DO DNOCS - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
40.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
40.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 544 |
0515 11AA |
CONSTRUCAO DA BARRAGEM FRONTEIRAS NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
|
100.000 |
|||||
18 544 |
0515 11AA 0023 |
|
CONSTRUCAO DA BARRAGEM FRONTEIRAS NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
|
100.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
100.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 544 |
0515 11RB |
CONSTRUCAO DO ACUDE ITAPEBUSSU NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
|
100.000 |
|||||
18 544 |
0515 11RB 0023 |
|
CONSTRUCAO DO ACUDE ITAPEBUSSU NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
|
100.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
100.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 544 |
0515 2B90 |
REVITALIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
|
|
|
|
|
|
30.000 |
|||||
18 544 |
0515 2B90 0020 |
|
REVITALIZACAO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
30.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
30.000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 544 |
0515 8621 |
ESTUDOS PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA |
|
|
|
|
|
|
50.000 |
|||||
18 544 |
0515 8621 0020 |
|
ESTUDOS PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
50.000 |
||||
|
|
|
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
50.000 |
||||
|
||||||||||||||
0757 GESTAO DA POLITICA DE INTEGRACAO NACIONAL |
89.040 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
04 122 |
0757 2272 |
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA |
|
|
|
|
|
|
9.500 |
|||||
04 122 |
0757 2272 0001 |
|
GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
9.500 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
9.500 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
04 121 |
0757 8892 |
MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL |
|
|
|
|
|
|
79.540 |
|||||
04 121 |
0757 8892 0001 |
|
MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
79.540 |
||||
|
|
|
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
79.540 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
539.040 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
539.040 |
||||||||||||
|
ORGAO : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
||||||||||||||
UNIDADE : 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
|||||
FUNC |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||||||
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA |
44.500.000 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
OPERACOES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
99 999 |
0999 0998 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
|
|
|
|
44.500.000 |
|||||
99 999 |
0999 0998 0105 |
|
RESERVA DE CONTINGENCIA - FISCAL |
|
|
|
|
|
|
44.500.000 |
||||
|
|
|
|
F |
9 |
0 |
99 |
0 |
100 |
44.500.000 |
||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - FISCAL |
44.500.000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - SEGURIDADE |
0 |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
TOTAL - GERAL |
44.500.000 |
||||||||||||
|