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Presidência da República
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LEI Nº 13.275, DE 27 DE ABRIL DE 2016.
Mensagem de veto |
Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, da Cultura, do Esporte, da Defesa, da Integração Nacional e do Turismo, da Secretaria de Aviação Civil, da Secretaria de Portos e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 1.318.639.330,00, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, da Cultura, do Esporte, da Defesa, da Integração Nacional e do Turismo; das Secretarias de Aviação Civil e de Portos da Presidência da República; e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$ 1.318.639.330,00 (um bilhão, trezentos e dezoito milhões, seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e trinta reais), na forma dos Anexos I, II, III e I V.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de abril de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
DILMA ROUSSEFF
Francisco Gaetani
José Eduardo Cardozo
Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.4.2016
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2014 |
Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização |
30.039.480 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
20 608 | 2014 20ZV |
Fomento ao Setor Agropecuário |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||
20 608 | 2014 20ZV 6500 |
Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional (Crédito Extraordinário) |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
40 |
0 |
100 |
30.039.480 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2015 |
Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) |
232.952.388 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
10 303 | 2015 20YS |
Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento |
200.000.000 |
|||||||||||||||||||||
10 303 | 2015 20YS 6500 |
Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento - Nacional (Crédito Extraordinário) |
200.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
S |
3 |
2 |
90 |
0 |
153 |
200.000.000 |
|||||||||||||||||
10 302 | 2015 8535 |
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde |
32.952.388 |
|||||||||||||||||||||
10 302 | 2015 8535 6500 |
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário) |
32.952.388 |
|||||||||||||||||||||
|
S |
4 |
2 |
41 |
6 |
151 |
32.952.388 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
232.952.388 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
232.952.388 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2027 |
Cultura: Preservação, Promoção e Acesso |
2.500.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
13 392 | 2027 20ZF |
Promoção e Fomento à Cultura Brasileira |
1.500.000 |
|||||||||||||||||||||
13 392 | 2027 20ZF 6500 |
Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - No Município de Osasco - SP (Crédito Extraordinário) |
1.500.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
40 |
0 |
100 |
1.500.000 |
|||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
13 392 | 2027 14U2 |
Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais |
1.000.000 |
|||||||||||||||||||||
13 392 | 2027 14U2 6501 |
Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - No Município de Arroio dos Ratos - RS (Crédito Extraordinário) |
250.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
40 |
0 |
100 |
250.000 |
|||||||||||||||||
13 392 | 2027 14U2 6502 |
Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - No Município de São Francisco de Assis - RS (Crédito Extraordinário) |
500.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
40 |
0 |
100 |
500.000 |
|||||||||||||||||
13 392 | 2027 14U2 6503 |
Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais - No Município de Dona Francisca - RS (Crédito Extraordinário) |
250.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
40 |
0 |
100 |
250.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
2.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
2.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2035 |
Esporte e Grandes Eventos Esportivos |
37.536.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
27 812 | 2035 5450 |
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer |
37.536.000 |
|||||||||||||||||||||
27 812 | 2035 5450 6500 |
Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - Nacional (Crédito Extraordinário) |
37.536.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
29.910.996 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
118 |
7.625.004 |
|||||||||||||||||
2123 |
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte |
10.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
27 131 | 2123 4641 |
Publicidade de Utilidade Pública |
10.000.000 |
|||||||||||||||||||||
27 131 | 2123 4641 6500 |
Publicidade de Utilidade Pública - Nacional (Crédito Extraordinário) |
10.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
10.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
47.536.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
47.536.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2058 |
Política Nacional de Defesa |
143.251.462 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
05 182 | 2058 216J |
Apoio das Forças Armadas no Combate ao Aedes Aegypti |
115.501.462 |
|||||||||||||||||||||
05 182 | 2058 216J 6500 |
Apoio das Forças Armadas no Combate ao Aedes Aegypti - Nacional (Crédito Extraordinário) |
115.501.462 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
108.664.456 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
6.837.006 |
|||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
05 244 | 2058 1211 |
Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte |
27.750.000 |
|||||||||||||||||||||
05 244 | 2058 1211 6500 |
Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte - Nacional (Crédito Extraordinário) |
27.750.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
27.750.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
143.251.462 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
143.251.462 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2029 |
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária |
19.500.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
15 244 | 2029 7K66 |
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
19.500.000 |
|||||||||||||||||||||
15 244 | 2029 7K66 6500 |
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional (Crédito Extraordinário) |
19.500.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
19.500.000 |
|||||||||||||||||
2040 |
Gestão de Riscos e Resposta a Desastres |
5.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
06 182 | 2040 8348 |
Apoio a Obras Preventivas de Desastres |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||
06 182 | 2040 8348 6500 |
Apoio a Obras Preventivas de Desastres - Nacional (Crédito Extraordinário) |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
5.000.000 |
|||||||||||||||||
2051 |
Oferta de Água |
720.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
18 544 | 2051 12EP |
Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste) |
393.000.000 |
|||||||||||||||||||||
18 544 | 2051 12EP 6500 |
Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste) - Na Região Nordeste (Crédito Extraordinário) |
393.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
3 |
90 |
0 |
100 |
393.000.000 |
|||||||||||||||||
18 544 | 2051 5900 |
Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte) |
327.000.000 |
|||||||||||||||||||||
18 544 | 2051 5900 6500 |
Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte) - Na Região Nordeste (Crédito Extraordinário) |
327.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
3 |
90 |
0 |
100 |
327.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
744.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
744.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2029 |
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária |
5.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
15 244 | 2029 7K66 |
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||
15 244 | 2029 7K66 6500 |
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Nacional (Crédito Extraordinário) |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
5.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2029 |
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária |
2.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
19 691 | 2029 8902 |
Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||
19 691 | 2029 8902 6501 |
Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Nacional (Crédito Extraordinário) |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
2.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2051 |
Oferta de Água |
2.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
18 544 | 2051 1851 |
Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||
18 544 | 2051 1851 6500 |
Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Nacional (Crédito Extraordinário) |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
2.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 53207 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2029 |
Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária |
5.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
19 691 | 2029 8902 |
Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||
19 691 | 2029 8902 6501 |
Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Nacional (Crédito Extraordinário) |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
5.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
5.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 54000 - Ministério do Turismo | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 54101 - Ministério do Turismo |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2076 |
Turismo |
72.750.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
23 695 | 2076 10V0 |
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística |
72.750.000 |
|||||||||||||||||||||
23 695 | 2076 10V0 6500 |
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Nacional (Crédito Extraordinário) |
72.750.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
30 |
0 |
100 |
72.750.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
72.750.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
72.750.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 73101 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
0903 |
Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica |
8.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Operações Especiais |
|
|||||||||||||||||||||||
28 845 | 0903 099B |
Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||
28 845 | 0903 099B 6500 |
Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) - Nacional (Crédito Extraordinário) |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
40 |
0 |
100 |
8.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2014 |
Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização |
30.039.480 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
20 605 | 2014 151O |
Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||
20 605 | 2014 151O 0001 |
Ampliação e Melhoria da Capacidade Armazenadora da CONAB - Nacional |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
30.039.480 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
30.039.480 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 25101 - Ministério da Fazenda |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2110 |
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda |
8.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
04 122 | 2110 2000 |
Administração da Unidade |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||
04 122 | 2110 2000 0001 |
Administração da Unidade - Nacional |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
8.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
8.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 36000 - Ministério da Saúde | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 36901 - Fundo Nacional de Saúde |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2015 |
Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) |
32.952.388 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
10 301 | 2015 12L5 |
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS |
32.952.388 |
|||||||||||||||||||||
10 301 | 2015 12L5 0001 |
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS - Nacional |
32.952.388 |
|||||||||||||||||||||
|
S |
4 |
3 |
41 |
6 |
151 |
32.952.388 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
32.952.388 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
32.952.388 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2027 |
Cultura: Preservação, Promoção e Acesso |
2.500.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
13 391 | 2027 213W |
Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais na Cinemateca Brasileira |
2.500.000 |
|||||||||||||||||||||
13 391 | 2027 213W 0001 |
Preservação, Digitalização e Difusão de Acervos Audiovisuais na Cinemateca Brasileira - Nacional |
2.500.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
50 |
0 |
100 |
2.500.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
2.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
2.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2035 |
Esporte e Grandes Eventos Esportivos |
24.173.868 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
27 811 | 2035 20JO |
Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino e Defesa dos Direitos do Torcedor |
3.149.715 |
|||||||||||||||||||||
27 811 | 2035 20JO 0001 |
Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino e Defesa dos Direitos do Torcedor - Nacional |
3.149.715 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
118 |
3.101.842 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
47.873 |
|||||||||||||||||
27 812 | 2035 20JQ |
Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social |
4.320.005 |
|||||||||||||||||||||
27 812 | 2035 20JQ 0001 |
Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão Social - Nacional |
4.320.005 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
40 |
0 |
118 |
2.086.177 |
|||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
118 |
2.233.828 |
|||||||||||||||||
27 811 | 2035 20YA |
Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento |
756.308 |
|||||||||||||||||||||
27 811 | 2035 20YA 0001 |
Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento - Nacional |
756.308 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
393.151 |
|||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
118 |
70.574 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
30 |
0 |
100 |
160.000 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
30 |
0 |
118 |
132.583 |
|||||||||||||||||
27 811 | 2035 211Z |
Implementação e Desenvolvimento da Política Nacional de Controle de Dopagem |
6.203.214 |
|||||||||||||||||||||
27 811 | 2035 211Z 0001 |
Implementação e Desenvolvimento da Política Nacional de Controle de Dopagem - Nacional |
6.203.214 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
80 |
0 |
100 |
1.482.227 |
|||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
1.573.128 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
3.147.859 |
|||||||||||||||||
Operações Especiais |
|
|||||||||||||||||||||||
27 811 | 2035 09HW |
Concessão de Bolsa a Atletas |
9.744.626 |
|||||||||||||||||||||
27 811 | 2035 09HW 0001 |
Concessão de Bolsa a Atletas - Nacional |
9.744.626 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
9.744.626 |
|||||||||||||||||
2123 |
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte |
394.824 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
27 122 | 2123 2000 |
Administração da Unidade |
394.824 |
|||||||||||||||||||||
27 122 | 2123 2000 0001 |
Administração da Unidade - Nacional |
394.824 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
394.824 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
24.568.692 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
24.568.692 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2108 |
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa |
130.626 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
05 122 | 2108 2000 |
Administração da Unidade |
130.626 |
|||||||||||||||||||||
05 122 | 2108 2000 0001 |
Administração da Unidade - Nacional |
130.626 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
130.626 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
130.626 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
130.626 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 52121 - Comando do Exército |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2058 |
Política Nacional de Defesa |
115.370.836 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 20XE |
Manutenção dos Sistemas de Comando e Controle do Exército |
15.350.160 |
|||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 20XE 0001 |
Manutenção dos Sistemas de Comando e Controle do Exército - Nacional |
15.350.160 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
4.694.440 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
10.655.720 |
|||||||||||||||||
05 153 | 2058 20XJ |
Desenvolvimento Tecnológico do Exército |
7.273.370 |
|||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 20XJ 0001 |
Desenvolvimento Tecnológico do Exército - Nacional |
7.273.370 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
7.273.370 |
|||||||||||||||||
05 153 | 2058 20XK |
Logística Militar Terrestre |
59.481.506 |
|||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 20XK 0001 |
Logística Militar Terrestre - Nacional |
59.481.506 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
26.516.506 |
|||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
91 |
0 |
100 |
16.800.000 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
16.165.000 |
|||||||||||||||||
05 153 | 2058 2911 |
Aquisição e Modernização dos Meios de Engenharia do Exército |
5.905.800 |
|||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 2911 0001 |
Aquisição e Modernização dos Meios de Engenharia do Exército - Nacional |
5.905.800 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
3 |
2 |
90 |
0 |
100 |
1.510.000 |
|||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
4.395.800 |
|||||||||||||||||
05 125 | 2058 2919 |
Registro e Fiscalização de Produtos Controlados |
4.060.000 |
|||||||||||||||||||||
05 125 | 2058 2919 0001 |
Registro e Fiscalização de Produtos Controlados - Nacional |
4.060.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
4.060.000 |
|||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 156M |
Modernização Operacional do Exército Brasileiro |
11.200.000 |
|||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 156M 0001 |
Modernização Operacional do Exército Brasileiro - Nacional |
11.200.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
11.200.000 |
|||||||||||||||||
05 153 | 2058 3138 |
Implantação do Sistema de Aviação do Exército |
12.100.000 |
|||||||||||||||||||||
05 153 | 2058 3138 0001 |
Implantação do Sistema de Aviação do Exército - Nacional |
12.100.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
2 |
90 |
0 |
100 |
12.100.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
115.370.836 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
115.370.836 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 52131 - Comando da Marinha |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2058 |
Política Nacional de Defesa |
123.467.308 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
05 152 | 2058 123G |
Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares |
123.467.308 |
|||||||||||||||||||||
05 152 | 2058 123G 0001 |
Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares - Nacional |
123.467.308 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
3 |
90 |
0 |
100 |
123.467.308 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
123.467.308 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
123.467.308 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração Nacional | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração Nacional |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2051 |
Oferta de Água |
38.500.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
18 544 | 2051 12G7 |
Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba |
38.500.000 |
|||||||||||||||||||||
18 544 | 2051 12G7 0025 |
Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba - No Estado da Paraíba |
38.500.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
4 |
3 |
90 |
0 |
100 |
38.500.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
38.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
38.500.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2019 |
Bolsa Família |
200.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
08 244 | 2019 8442 |
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) |
200.000.000 |
|||||||||||||||||||||
08 244 | 2019 8442 0020 |
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Nordeste |
23.800.800 |
|||||||||||||||||||||
|
S |
3 |
1 |
90 |
0 |
153 |
23.800.800 |
|||||||||||||||||
08 244 | 2019 8442 0030 |
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Sudeste |
36.538.800 |
|||||||||||||||||||||
|
S |
3 |
1 |
90 |
0 |
153 |
36.538.800 |
|||||||||||||||||
08 244 | 2019 8442 0040 |
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Sul |
89.550.200 |
|||||||||||||||||||||
|
S |
3 |
1 |
90 |
0 |
153 |
89.550.200 |
|||||||||||||||||
08 244 | 2019 8442 0050 |
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) - Na Região Centro-Oeste |
50.110.200 |
|||||||||||||||||||||
|
S |
3 |
1 |
90 |
0 |
153 |
50.110.200 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
200.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
200.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 56000 - Ministério das Cidades | ||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 56101 - Ministério das Cidades |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2049 |
Moradia Digna |
720.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Operações Especiais |
|
|||||||||||||||||||||||
28 845 | 2049 00AF |
Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR |
720.000.000 |
|||||||||||||||||||||
28 845 | 2049 00AF 0001 |
Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR - Nacional |
720.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
F |
5 |
3 |
90 |
0 |
100 |
720.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – FISCAL |
720.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL – SEGURIDADE |
0 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
720.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26- Transporte |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26- Transporte |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
2017- Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
2074- Transporte Marítimo |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||||||||||
62000- Secretaria de Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
68000- Secretaria de Portos |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
2017 - Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||||||||||||||||||||
62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
2017 - Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2017 |
Aviação Civil |
2.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
26 781 | 2017 7H34 |
Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP) |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||
26 781 | 2017 7H34 0035 |
Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP) - No Estado de São Paulo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||
|
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
2.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||||||||||
68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2074 |
Transporte Marítimo |
250.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 14KL |
Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária |
250.000 |
|||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 14KL 0032 |
Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Espírito Santo |
250.000 |
|||||||||||||||||||||
Implantação realizada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
250.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2074 |
Transporte Marítimo |
3.460.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 12LL |
Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA) |
3.400.000 |
|||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 12LL 0029 |
Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia |
3.400.000 |
|||||||||||||||||||||
|
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
3.400.000 |
|||||||||||||||||
26 784 | 2074 143J |
Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) |
60.000 |
|||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 143J 0029 |
Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
60.000 |
|||||||||||||||||||||
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
60.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2074 |
Transporte Marítimo |
17.000.000 |
||||||||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 12LR |
Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP) |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 12LR 0035 |
Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||
Obra executada (percentual de execução física): 5 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
17.000.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO III |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2074 |
Transporte Marítimo |
400.000 |
||||||||||||||||||||||
Atividades |
|
|||||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 20HM |
Estudos para o Planejamento do Setor Portuário |
200.000 |
|||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 20HM 0001 |
Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional |
200.000 |
|||||||||||||||||||||
Estudo realizado (unidade): 2 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
200.000 |
|||||||||||||||||
Projetos |
|
|||||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 12LP |
Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) |
200.000 |
|||||||||||||||||||||
26 784 | 2074 12LP 0024 |
Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
200.000 |
|||||||||||||||||||||
Obra executada (percentual de execução física): 3 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
200.000 |
|||||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26- Transporte |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
122- Administração Geral |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
21.050.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
26- Transporte |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
122- Administração Geral |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
21.050.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
2017- Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
2074- Transporte Marítimo |
21.050.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
||||||||||||||||||||||||
62000- Secretaria de Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
68000- Secretaria de Portos |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
23.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
2017 - Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||||||||||||||||||||
62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
781 - Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
781- Transporte Aéreo |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
2017 - Aviação Civil |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 62000 - Secretaria de Aviação Civil |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 62213 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2017 |
Aviação Civil |
2.000.000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
26 781 |
2017 157L |
Adequação da Infraestrutura Aeroportuária |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
|||||||||||||||
26 781 |
2017 157L 0001 |
Adequação da Infraestrutura Aeroportuária - Nacional |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
|||||||||||||||
|
|
|
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
2.000.000 |
|||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
2.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
122 - Administração Geral |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
21.050.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
122- Administração Geral |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
21.050.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
21.050.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||||||||||||||||||||
68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
21.110.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2074 |
Transporte Marítimo |
250.000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
26 784 |
2074 143F |
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES) |
|
|
|
|
|
|
250.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 143F 0032 |
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
|
250.000 |
|||||||||||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
250.000 |
|||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
250.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
122 - Administração Geral |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
3.400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
122- Administração Geral |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
3.400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
60.000 |
|||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
3.400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
60.000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
26 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
60.000 |
|||||||||||||||
26 122 |
0807 4102 0029 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
60.000 |
|||||||||||||||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
60.000 |
|||||||||||||||
2074 |
Transporte Marítimo |
3.400.000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
26 784 |
2074 143L |
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 143L 0029 |
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
|||||||||||||||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.000.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 143Q |
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
|
2.400.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 143Q 0029 |
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
2.400.000 |
|||||||||||||||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.400.000 |
|||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
3.460.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
|
|||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
17.000.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
|||||||||||||||
2074 |
Transporte Marítimo |
17.000.000 |
||||||||||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
26 784 |
2074 12NJ |
Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 12NJ 0035 |
Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
|||||||||||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 3 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
5.000.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 12NK |
Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
|
12.000.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 12NK 0035 |
Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
|
12.000.000 |
|||||||||||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 21 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
12.000.000 |
|||||||||||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
17.000.000 |
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|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
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|||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
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ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
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PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
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||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
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26 - Transporte |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||||||||||
26 - Transporte |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL |
400.000 |
|||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
||||||||||||||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV |
Crédito Extraordinário |
|||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
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2074 |
Transporte Marítimo |
400.000 |
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|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
26 784 |
2074 145H |
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
|||||||||||||||
26 784 |
2074 145H 0024 |
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
|||||||||||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
400.000 |
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TOTAL – INVESTIMENTOS |
400.000 |
*