LEI Nº 12.538, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011.
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 1.124.446.832,00, em favor de empresas estatais, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011) crédito suplementar no valor total de R$ 1.124.446.832,00 (um bilhão, cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e dois reais), em favor de empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria e de outros recursos de longo prazo repassados pela controladora, conforme demonstrado no “Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo I a esta Lei, e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades, constantes do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.12.2011
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
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|||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.083.029.952 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
1.124.446.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
34.901.602 |
||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
41.451.833 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
1.048.093.397 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
1.124.446.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.083.029.952 |
||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
34.901.602 |
||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
34.953 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
1.048.093.397 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
1.124.446.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
526.233.900 |
||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
93.499.947 |
||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL |
255.614.765 |
||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
76.353.435 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
159.038.521 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
1.124.446.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO |
|||||||||||||||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
1.083.029.952 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
1.124.446.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
961.141.400 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS |
265.496.224 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA |
265.496.224 |
||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
695.645.176 |
||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA |
695.645.176 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
961.141.400 |
RECEITAS CORRENTES |
265.496.224 |
RECEITAS DE CAPITAL |
695.645.176 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 41.416.880 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||||||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
38.742.431 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
38.742.431 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
38.742.431 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
38.742.431 |
RECEITAS CORRENTES |
38.742.431 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 41.416.880 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
38.742.431 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
38.742.431 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
38.742.431 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
38.742.431 |
RECEITAS CORRENTES |
38.742.431 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
41.416.880 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
23 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
41.416.880 |
||||||||||||
23 126 |
0807 4103 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
41.416.880 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
41.416.880 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
41.416.880 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 1.083.029.952 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.083.029.952 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
34.901.602 |
||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
34.953 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
1.048.093.397 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
526.233.900 |
||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
93.499.947 |
||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL |
255.614.765 |
||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
34.936.555 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
159.038.521 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||||||||
32201 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
48.621.084 |
||||||||||||||||||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
145.159.971 |
||||||||||||||||||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
239.281.653 |
||||||||||||||||||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
108.299.120 |
||||||||||||||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
20.243.751 |
||||||||||||||||||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
32276 COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
255.757.665 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.083.029.952 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
1.083.029.952 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
922.398.969 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
226.753.793 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
226.753.793 |
||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
695.645.176 |
||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA |
695.645.176 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
922.398.969 |
RECEITAS CORRENTES |
226.753.793 |
RECEITAS DE CAPITAL |
695.645.176 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 13.706.264 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
13.706.264 |
RECEITAS CORRENTES |
13.706.264 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
13.706.264 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0476 2745 |
PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS |
|
|
|
|
|
|
13.706.264 |
||||||||||||
25 752 |
0476 2745 0001 |
|
PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
13.706.264 |
|||||||||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
13.706.264 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
13.706.264 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 48.621.084 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
48.621.084 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
13.081.632 |
||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
34.953 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
35.504.499 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
28.048.544 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
13.116.585 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
7.455.955 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
48.621.084 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
48.621.084 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
37.338.694 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
37.338.694 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
37.338.694 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
37.338.694 |
RECEITAS CORRENTES |
37.338.694 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
28.048.544 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0273 11X8 |
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) |
|
|
|
|
|
|
28.048.544 |
||||||||||||
25 752 |
0273 11X8 0012 |
|
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
28.048.544 |
|||||||||||
|
|
|
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 4480 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
28.048.544 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
13.116.585 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
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||||||||||||
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|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
1.706.958 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 0012 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
1.706.958 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.706.958 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
11.374.674 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 0012 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
11.374.674 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
11.374.674 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
34.953 |
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 0012 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
34.953 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
34.953 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
7.455.955 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 8778 |
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE |
|
|
|
|
|
|
2.714.349 |
||||||||||||
25 752 |
1042 8778 0012 |
|
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
2.714.349 |
|||||||||||
|
|
|
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.714.349 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 105D |
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) |
|
|
|
|
|
|
4.741.606 |
||||||||||||
25 752 |
1042 105D 0012 |
|
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
4.741.606 |
|||||||||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
4.741.606 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
48.621.084 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 145.159.971 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
145.159.971 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
7.702.504 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
137.457.467 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
79.999.560 |
||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
57.457.907 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
7.702.504 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
145.159.971 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
145.159.971 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
97.638.933 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
14.356.014 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
14.356.014 |
||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
83.282.919 |
||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA |
83.282.919 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
97.638.933 |
RECEITAS CORRENTES |
14.356.014 |
RECEITAS DE CAPITAL |
83.282.919 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
79.999.560 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0273 11XE |
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) |
|
|
|
|
|
|
79.999.560 |
||||||||||||
25 752 |
0273 11XE 0027 |
|
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
79.999.560 |
|||||||||||
|
|
|
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 8356 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
79.999.560 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
57.457.907 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 6675 |
MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
54.928.900 |
||||||||||||
25 752 |
0294 6675 0027 |
|
MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
54.928.900 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
54.928.900 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 6749 |
MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
2.529.007 |
||||||||||||
25 752 |
0294 6749 0027 |
|
MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
2.529.007 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.529.007 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
7.702.504 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
2.189.351 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 0027 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
2.189.351 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.189.351 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
5.513.153 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 0027 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
5.513.153 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
5.513.153 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
145.159.971 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 239.281.653 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
239.281.653 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
8.991.867 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
230.289.786 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
194.247.746 |
||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
36.042.040 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
8.991.867 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
239.281.653 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
239.281.653 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
161.352.821 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
161.352.821 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
161.352.821 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
161.352.821 |
RECEITAS CORRENTES |
161.352.821 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
194.247.746 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0273 11YL |
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) |
|
|
|
|
|
|
194.247.746 |
||||||||||||
25 752 |
0273 11YL 0022 |
|
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
194.247.746 |
|||||||||||
|
|
|
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 16350 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
194.247.746 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
36.042.040 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 2D89 |
REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
1.187.924 |
||||||||||||
25 752 |
0294 2D89 0022 |
|
REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
1.187.924 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.187.924 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 2D91 |
MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
25.611.647 |
||||||||||||
25 752 |
0294 2D91 0022 |
|
MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
25.611.647 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
25.611.647 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 8777 |
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
3.609.539 |
||||||||||||
25 752 |
0294 8777 0022 |
|
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
3.609.539 |
|||||||||||
|
|
|
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 24 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
3.609.539 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 3379 |
AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
5.632.930 |
||||||||||||
25 752 |
0294 3379 0022 |
|
AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
5.632.930 |
|||||||||||
|
|
|
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
5.632.930 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
8.991.867 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
1.902.976 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 0022 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
1.902.976 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.902.976 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
7.088.891 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 0022 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
7.088.891 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
7.088.891 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
239.281.653 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 108.299.120 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
108.299.120 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.200.000 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
106.099.120 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
77.467.500 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
2.200.000 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
28.631.620 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
108.299.120 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
108.299.120 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
103.218.892 |
||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
103.218.892 |
||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA |
103.218.892 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
103.218.892 |
RECEITAS CORRENTES |
0 |
RECEITAS DE CAPITAL |
103.218.892 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
77.467.500 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0273 11XI |
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) |
|
|
|
|
|
|
77.467.500 |
||||||||||||
25 752 |
0273 11XI 0011 |
|
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
77.467.500 |
|||||||||||
|
|
|
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 6400 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
77.467.500 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
2.200.000 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
2.200.000 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 0011 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
2.200.000 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.200.000 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
28.631.620 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 4881 |
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
13.497.645 |
||||||||||||
25 752 |
1042 4881 0011 |
|
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
13.497.645 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
13.497.645 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 6549 |
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
5.883.924 |
||||||||||||
25 752 |
1042 6549 0011 |
|
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
5.883.924 |
|||||||||||
|
|
|
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
5.883.924 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 10O6 |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) |
|
|
|
|
|
|
9.250.051 |
||||||||||||
25 752 |
1042 10O6 0011 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
9.250.051 |
|||||||||||
|
|
|
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 15592 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
9.250.051 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
108.299.120 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 20.243.751 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
20.243.751 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.782.699 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
17.461.052 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
14.855.480 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
2.782.699 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
2.605.572 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
20.243.751 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
20.243.751 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.425.256 |
||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
1.425.256 |
||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA |
1.425.256 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
1.425.256 |
RECEITAS CORRENTES |
0 |
RECEITAS DE CAPITAL |
1.425.256 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
14.855.480 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0273 10WO |
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) |
|
|
|
|
|
|
14.855.480 |
||||||||||||
25 752 |
0273 10WO 0103 |
|
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR |
|
|
|
|
|
|
14.855.480 |
|||||||||||
|
|
|
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 1218 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
14.855.480 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
2.782.699 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
707.450 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 0014 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
|
707.450 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
707.450 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
2.075.249 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4102 0014 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
|
2.075.249 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.075.249 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
2.605.572 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 4431 |
MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) |
|
|
|
|
|
|
231.839 |
||||||||||||
25 752 |
1042 4431 0014 |
|
MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
|
231.839 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
231.839 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 101Z |
AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) |
|
|
|
|
|
|
2.373.733 |
||||||||||||
25 752 |
1042 101Z 0014 |
|
AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
|
2.373.733 |
|||||||||||
|
|
|
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
2.373.733 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
20.243.751 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 251.960.444 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
131.615.070 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
120.345.374 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA |
251.960.444 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
251.960.444 |
RECEITAS CORRENTES |
0 |
RECEITAS DE CAPITAL |
251.960.444 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0273 LUZ PARA TODOS |
131.615.070 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0273 11XU |
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) |
|
|
|
|
|
|
131.615.070 |
||||||||||||
25 752 |
0273 11XU 0013 |
|
AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
131.615.070 |
|||||||||||
|
|
|
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 2328 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
131.615.070 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
120.345.374 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 2009 |
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
|
7.444.432 |
||||||||||||
25 752 |
1042 2009 0013 |
|
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
7.444.432 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
7.444.432 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 4886 |
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
|
1.849.998 |
||||||||||||
25 752 |
1042 4886 0013 |
|
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
1.849.998 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.849.998 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 8042 |
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
|
37.606.057 |
||||||||||||
25 752 |
1042 8042 0013 |
|
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
37.606.057 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
37.606.057 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 8044 |
MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) |
|
|
|
|
|
|
430.000 |
||||||||||||
25 752 |
1042 8044 0013 |
|
MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
430.000 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
430.000 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 8780 |
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
|
4.393.678 |
||||||||||||
25 752 |
1042 8780 0013 |
|
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
4.393.678 |
|||||||||||
|
|
|
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
4.393.678 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 1183 |
REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
|
6.999.847 |
||||||||||||
25 752 |
1042 1183 0013 |
|
REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
6.999.847 |
|||||||||||
|
|
|
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
6.999.847 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 3259 |
IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) |
|
|
|
|
|
|
10.200.000 |
||||||||||||
25 752 |
1042 3259 0013 |
|
IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
10.200.000 |
|||||||||||
|
|
|
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
10.200.000 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 3261 |
CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
||||||||||||
25 752 |
1042 3261 0013 |
|
CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
|||||||||||
|
|
|
USINA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
4.000.000 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 3263 |
REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) |
|
|
|
|
|
|
33.215.604 |
||||||||||||
25 752 |
1042 3263 0013 |
|
REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
33.215.604 |
|||||||||||
|
|
|
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
33.215.604 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 3267 |
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) |
|
|
|
|
|
|
14.205.758 |
||||||||||||
25 752 |
1042 3267 0013 |
|
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
14.205.758 |
|||||||||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
14.205.758 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
251.960.444 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32276 - COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 255.757.665 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
255.757.665 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
142.900 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
255.614.765 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL |
255.614.765 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
142.900 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
255.757.665 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
255.757.665 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
255.757.665 |
||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO |
255.757.665 |
||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA |
255.757.665 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
255.757.665 |
RECEITAS CORRENTES |
0 |
RECEITAS DE CAPITAL |
255.757.665 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32276 - COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL |
255.614.765 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0295 4493 |
MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL |
|
|
|
|
|
|
14.017.934 |
||||||||||||
25 752 |
0295 4493 0040 |
|
MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL - NA REGIAO SUL |
|
|
|
|
|
|
14.017.934 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
14.017.934 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0295 1127 |
IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA CANDIOTA III, FASE C, COM 350 MW (RS) |
|
|
|
|
|
|
178.353.700 |
||||||||||||
25 752 |
0295 1127 0043 |
|
IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA CANDIOTA III, FASE C, COM 350 MW (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
|
178.353.700 |
|||||||||||
|
|
|
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 35 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
178.353.700 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0295 3372 |
REVITALIZACAO DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, COM 446 MW, EM CANDIOTA (RS) |
|
|
|
|
|
|
29.812.181 |
||||||||||||
25 752 |
0295 3372 0043 |
|
REVITALIZACAO DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, COM 446 MW, EM CANDIOTA (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
|
29.812.181 |
|||||||||||
|
|
|
USINA REVITALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
29.812.181 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0295 3380 |
ADEQUACAO AMBIENTAL DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, FASES A E B, EM CANDIOTA (RS) |
|
|
|
|
|
|
33.430.950 |
||||||||||||
25 752 |
0295 3380 0043 |
|
ADEQUACAO AMBIENTAL DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, FASES A E B, EM CANDIOTA (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
|
33.430.950 |
|||||||||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
33.430.950 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
142.900 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
142.900 |
||||||||||||
25 122 |
0807 4101 0040 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO SUL |
|
|
|
|
|
|
142.900 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
142.900 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
255.757.665 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
327.120.973 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
329.795.422 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
26.102.103 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
301.018.870 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
329.795.422 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
327.120.973 |
||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
26.102.103 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
301.018.870 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
329.795.422 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
114.266.477 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
28.776.552 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
186.752.393 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
329.795.422 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO |
|||||||||||||||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
327.120.973 |
||||||||||||||||||||
TOTAL - GERAL |
329.795.422 |
||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
166.489.990 |
RECEITAS CORRENTES |
166.489.990 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 2.674.449 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||||||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 2.674.449 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
2.674.449 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
23 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
2.192.187 |
||||||||||||
23 122 |
0807 4101 0033 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
2.192.187 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.192.187 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
23 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
482.262 |
||||||||||||
23 122 |
0807 4102 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
482.262 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
482.262 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
2.674.449 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 327.120.973 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
327.120.973 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
26.102.103 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
301.018.870 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
114.266.477 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
26.102.103 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
186.752.393 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
11.282.390 |
||||||||||||||||||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
47.521.038 |
||||||||||||||||||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
77.928.832 |
||||||||||||||||||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
5.080.228 |
||||||||||||||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
18.818.495 |
||||||||||||||||||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
327.120.973 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
327.120.973 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
166.489.990 |
RECEITAS CORRENTES |
166.489.990 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 11.282.390 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
11.282.390 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
11.282.390 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
11.282.390 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
11.282.390 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
11.282.390 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
11.282.390 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 4877 |
MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
11.282.390 |
||||||||||||
25 752 |
1042 4877 0012 |
|
MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE - NO ESTADO DO ACRE |
|
|
|
|
|
|
11.282.390 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
11.282.390 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
11.282.390 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 47.521.038 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
47.521.038 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
6.049.871 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
41.471.167 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
41.471.167 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
6.049.871 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
47.521.038 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
47.521.038 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
41.471.167 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 6644 |
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
1.977.677 |
||||||||||||
25 752 |
0294 6644 0027 |
|
AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
1.977.677 |
|||||||||||
|
|
|
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.977.677 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 10NN |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL |
|
|
|
|
|
|
39.493.490 |
||||||||||||
25 752 |
0294 10NN 0027 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
39.493.490 |
|||||||||||
|
|
|
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
39.493.490 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
6.049.871 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
6.049.871 |
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 0027 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE ALAGOAS |
|
|
|
|
|
|
6.049.871 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
6.049.871 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
47.521.038 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 77.928.832 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
77.928.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
5.133.522 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
72.795.310 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
72.795.310 |
||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
5.133.522 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
77.928.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
77.928.832 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE |
72.795.310 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
0294 10NT |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA |
|
|
|
|
|
|
72.795.310 |
||||||||||||
25 752 |
0294 10NT 0022 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
72.795.310 |
|||||||||||
|
|
|
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 37208 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
72.795.310 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
5.133.522 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
5.133.522 |
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 0022 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO PIAUI |
|
|
|
|
|
|
5.133.522 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
5.133.522 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
77.928.832 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 5.080.228 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
5.080.228 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
4.620.362 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
459.866 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
4.620.362 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
459.866 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
5.080.228 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
5.080.228 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
4.620.362 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
4.620.362 |
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 0011 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
4.620.362 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
4.620.362 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
459.866 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 3381 |
AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
459.866 |
||||||||||||
25 752 |
1042 3381 0011 |
|
AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA |
|
|
|
|
|
|
459.866 |
|||||||||||
|
|
|
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
459.866 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
5.080.228 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 18.818.495 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
18.818.495 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1.376.263 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
17.442.232 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
1.376.263 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
17.442.232 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
18.818.495 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
18.818.495 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
1.376.263 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
1.376.263 |
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 0014 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
|
1.376.263 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.376.263 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
17.442.232 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 10C6 |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) |
|
|
|
|
|
|
17.442.232 |
||||||||||||
25 752 |
1042 10C6 0014 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA |
|
|
|
|
|
|
17.442.232 |
|||||||||||
|
|
|
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 3300 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
17.442.232 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
18.818.495 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 166.489.990 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||||||||
25 ENERGIA |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
8.922.085 |
||||||||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
157.567.905 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
8.922.085 |
||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
157.567.905 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA |
|||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA |
166.489.990 |
||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA |
166.489.990 |
RECEITAS CORRENTES |
166.489.990 |
RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||||||||
UNIDADE : 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
8.922.085 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
8.922.085 |
||||||||||||
25 126 |
0807 4103 0013 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
8.922.085 |
|||||||||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
8.922.085 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS |
157.567.905 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 10OA |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) |
|
|
|
|
|
|
132.355.205 |
||||||||||||
25 752 |
1042 10OA 0013 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
132.355.205 |
|||||||||||
|
|
|
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 130364 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
132.355.205 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
25 752 |
1042 1721 |
IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) |
|
|
|
|
|
|
348.853 |
||||||||||||
25 752 |
1042 1721 0013 |
|
IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
|
|
348.853 |
|||||||||||
|
|
|
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
348.853 |
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25 752 |
1042 3398 |
AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) |
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24.863.847 |
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25 752 |
1042 3398 0013 |
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AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS |
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24.863.847 |
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SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 13 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
24.863.847 |
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TOTAL - INVESTIMENTO |
166.489.990 |
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