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Presidência da República
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LEI Nº 13.226, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.
Abre ao Orçamento de Investimento para 2015, em favor de empresas estatais, crédito especial no valor de R$ 4.770.586.136,00, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015) crédito especial, no valor de R$ 4.770.586.136,00 (quatro bilhões, setecentos e setenta milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e seis reais), em favor das empresas Eletrosul Centrais Elétricas S.A., Celg Distribuição S.A. - Celg-D, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV, Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - Citepe, Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS, Banco do Brasil S.A - BB, Telecomunicações Brasileiras S.A.- Telebrás e Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron, para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, de aportes das controladoras, de saldo de exercícios anteriores e de operações de crédito internas, conforme demonstrado no “Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo I, e de cancelamentos de dotações orçamentárias de outras ações, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Valdir Moysés Simão
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.12.2015
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
05- Defesa Nacional |
1.100.000 |
||||||||||
22- Indústria |
140.120.000 |
||||||||||
23- Comércio e Serviços |
23.181.157 |
||||||||||
24- Comunicações |
2.000.000 |
||||||||||
25- Energia |
4.604.184.979 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.770.586.136 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122- Administração Geral |
20.585.662 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
32.318.000 |
||||||||||
662- Produção Industrial |
140.120.000 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
2.000.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
653.766.229 |
||||||||||
753- Combustíveis Minerais |
3.888.156.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
28.329.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.770.586.136 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
05- Defesa Nacional |
1.100.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.100.000 |
||||||||||
22- Indústria |
140.120.000 |
||||||||||
662- Produção Industrial |
140.120.000 |
||||||||||
23- Comércio e Serviços |
23.181.157 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.807.910 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
24- Comunicações |
2.000.000 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
2.000.000 |
||||||||||
25- Energia |
4.604.184.979 |
||||||||||
122- Administração Geral |
17.677.752 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.255.998 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
653.766.229 |
||||||||||
753- Combustíveis Minerais |
3.888.156.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
28.329.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.770.586.136 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
52.903.662 |
||||||||||
2022- Combustíveis |
29.282.000 |
||||||||||
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
2.000.000 |
||||||||||
2033- Energia Elétrica |
653.766.229 |
||||||||||
2053- Petróleo e Gás |
3.858.079.000 |
||||||||||
2055- Desenvolvimento Produtivo |
169.244.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.770.586.136 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
|||||||||||
25000- Ministério da Fazenda |
22.701.157 |
||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia |
4.744.304.979 |
||||||||||
41000- Ministério das Comunicações |
2.000.000 |
||||||||||
52000- Ministério da Defesa |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.770.586.136 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
4.770.586.136 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.770.586.136 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
4.656.304.979 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
4.013.051.583 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
4.013.051.583 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
157.962.160 |
||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora |
140.120.000 |
||||||||||
6.2.9.0.00.00 - Outras Fontes |
15.842.160 |
||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo |
139.760.983 |
||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas |
139.760.983 |
||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo |
345.530.253 |
||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora |
15.780.253 |
||||||||||
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes |
329.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.656.304.979 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
4.013.051.583 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
643.253.396 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
17.389.912 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
17.389.912 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0781 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 694 |
0781 4106 |
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
|
5.311.245 |
||
23 694 |
0781 4106 6500 |
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - No Exterior (Investimentos no Exterior) |
|
|
|
|
|
|
5.311.245 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
5.311.245 |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
17.389.912 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
1.327.910 |
||
23 122 |
0807 4102 6504 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior (Investimentos no Exterior) |
|
|
|
|
|
|
1.327.910 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.327.910 |
||
23 126 |
0807 4103 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
|
16.062.002 |
||
23 126 |
0807 4103 6502 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior (Investimentos no Exterior) |
|
|
|
|
|
|
16.062.002 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
16.062.002 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
22 - Indústria |
140.120.000 |
||||||||||
25 - Energia |
4.604.184.979 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.744.304.979 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
17.677.752 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
16.255.998 |
||||||||||
662 - Produção Industrial |
140.120.000 |
||||||||||
752 - Energia Elétrica |
653.766.229 |
||||||||||
753 - Combustíveis Minerais |
3.888.156.000 |
||||||||||
785 - Transportes Especiais |
28.329.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.744.304.979 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
22 - Indústria |
140.120.000 |
||||||||||
662- Produção Industrial |
140.120.000 |
||||||||||
25 - Energia |
4.604.184.979 |
||||||||||
122- Administração Geral |
17.677.752 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.255.998 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
653.766.229 |
||||||||||
753- Combustíveis Minerais |
3.888.156.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
28.329.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.744.304.979 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
33.933.750 |
||||||||||
2022 - Combustíveis |
29.282.000 |
||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
653.766.229 |
||||||||||
2053 - Petróleo e Gás |
3.858.079.000 |
||||||||||
2055 - Desenvolvimento Produtivo |
169.244.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.744.304.979 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
90.000.000 |
||||||||||
32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. |
106.178.081 |
||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
76.294.000 |
||||||||||
32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV |
3.829.750.000 |
||||||||||
32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE |
140.120.000 |
||||||||||
32371 - CELG Distribuição S.A. - CELG D |
350.678.915 |
||||||||||
32372 - Nova Transportadora do Sudeste S.a. |
11.523.000 |
||||||||||
32374 - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.744.304.979 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
4.744.304.979 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.744.304.979 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
4.654.304.979 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
4.013.051.583 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
4.013.051.583 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
155.962.160 |
||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora |
140.120.000 |
||||||||||
6.2.9.0.00.00 - Outras Fontes |
15.842.160 |
||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo |
139.760.983 |
||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas |
139.760.983 |
||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo |
345.530.253 |
||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora |
15.780.253 |
||||||||||
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes |
329.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.654.304.979 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
4.013.051.583 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
641.253.396 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
90.000.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2033 |
Energia Elétrica |
90.000.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 15L6 |
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte |
|
|
|
|
|
|
90.000.000 |
||
25 752 |
2033 15L6 0010 |
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
|
90.000.000 |
||
|
|
Sistema implantado/ampliado (percentual de execução física): 100 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
90.000.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
106.178.081 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
106.178.081 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
106.178.081 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
106.178.081 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
106.178.081 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
106.178.081 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
106.178.081 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
106.178.081 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
106.178.081 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2033 |
Energia Elétrica |
106.178.081 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 15CY |
Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Leilão Aneel nº 004/2014, Lote A) |
|
|
|
|
|
|
106.178.081 |
||
25 752 |
2033 15CY 0043 |
Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Leilão Aneel nº 004/2014, Lote A) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
|
106.178.081 |
||
|
|
Sistema de transmissão implantado (percentual de execução física): 4 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
106.178.081 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
106.178.081 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
76.294.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
76.294.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
1.082.000 |
||||||||||
753 - Combustíveis Minerais |
58.406.000 |
||||||||||
785 - Transportes Especiais |
16.806.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
76.294.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
76.294.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
1.082.000 |
||||||||||
753- Combustíveis Minerais |
58.406.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
16.806.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
76.294.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2022 - Combustíveis |
29.282.000 |
||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
1.082.000 |
||||||||||
2053 - Petróleo e Gás |
16.806.000 |
||||||||||
2055 - Desenvolvimento Produtivo |
29.124.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
76.294.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
76.294.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
76.294.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
76.294.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
76.294.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
76.294.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
76.294.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
76.294.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2022 |
Combustíveis |
29.282.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 753 |
2022 15FF |
Implementação de Solução de Tecnologia da Informação para a Atividade de Transporte Marítimo |
|
|
|
|
|
|
2.975.000 |
||
25 753 |
2022 15FF 0033 |
Implementação de Solução de Tecnologia da Informação para a Atividade de Transporte Marítimo - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
2.975.000 |
||
|
|
Solução tecnológica disponibilizada (percentual de execução física): 5 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.975.000 |
||
25 753 |
2022 3129 |
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) |
|
|
|
|
|
|
26.119.000 |
||
25 753 |
2022 3129 0029 |
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
26.119.000 |
||
|
|
Refinaria adaptada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
26.119.000 |
||
25 753 |
2022 3157 |
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) |
|
|
|
|
|
|
188.000 |
||
25 753 |
2022 3157 0035 |
Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
|
188.000 |
||
|
|
Refinaria adaptada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
188.000 |
||
2033 |
Energia Elétrica |
1.082.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 151G |
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte |
|
|
|
|
|
|
1.082.000 |
||
25 752 |
2033 151G 0010 |
Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
|
1.082.000 |
||
|
|
Sistema ampliado (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.082.000 |
||
2053 |
Petróleo e Gás |
16.806.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 785 |
2053 4861 |
Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
|
685.000 |
||
25 785 |
2053 4861 0001 |
Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
|
685.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
685.000 |
||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 785 |
2053 146K |
Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado |
|
|
|
|
|
|
15.821.000 |
||
25 785 |
2053 146K 0029 |
Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
15.821.000 |
||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
15.821.000 |
||
25 785 |
2053 14UG |
Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) |
|
|
|
|
|
|
300.000 |
||
25 785 |
2053 14UG 0030 |
Implantação de Unidade de Estocagem Subterrânea de Gás Natural em Cavernas de Sal (ESGN) - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
|
300.000 |
||
|
|
Unidade implantada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
300.000 |
||
2055 |
Desenvolvimento Produtivo |
29.124.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 753 |
2055 1C61 |
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) |
|
|
|
|
|
|
29.124.000 |
||
25 753 |
2055 1C61 0028 |
Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No Estado de Sergipe |
|
|
|
|
|
|
29.124.000 |
||
|
|
Projeto implantado (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
29.124.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
76.294.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
3.829.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.829.750.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
753 - Combustíveis Minerais |
3.829.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.829.750.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
3.829.750.000 |
||||||||||
753- Combustíveis Minerais |
3.829.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.829.750.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2053 - Petróleo e Gás |
3.829.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.829.750.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
3.829.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.829.750.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
3.829.750.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
3.500.000.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
3.500.000.000 |
||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo |
329.750.000 |
||||||||||
6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes |
329.750.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.829.750.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
3.500.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
329.750.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32287 - Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2053 |
Petróleo e Gás |
3.829.750.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 753 |
2053 215V |
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior |
|
|
|
|
|
|
3.336.058.000 |
||
25 753 |
2053 215V 0002 |
Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
|
3.336.058.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
3.336.058.000 |
||
25 753 |
2053 215W |
Exploração Marítima de Petróleo e Gás Natural no Exterior |
|
|
|
|
|
|
347.385.000 |
||
25 753 |
2053 215W 0002 |
Exploração Marítima de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
|
347.385.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
347.385.000 |
||
25 753 |
2053 215X |
Exploração Terrestre de Petróleo e Gás Natural no Exterior |
|
|
|
|
|
|
146.307.000 |
||
25 753 |
2053 215X 0002 |
Exploração Terrestre de Petróleo e Gás Natural no Exterior - No Exterior |
|
|
|
|
|
|
146.307.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
146.307.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
3.829.750.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
22 - Indústria |
140.120.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
140.120.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
662 - Produção Industrial |
140.120.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
140.120.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
22 - Indústria |
140.120.000 |
||||||||||
662- Produção Industrial |
140.120.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
140.120.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2055 - Desenvolvimento Produtivo |
140.120.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
140.120.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
140.120.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
140.120.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
140.120.000 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
140.120.000 |
||||||||||
6.2.2.0.00.00 - Controladora |
140.120.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
140.120.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
140.120.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32343 - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2055 |
Desenvolvimento Produtivo |
140.120.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
22 662 |
2055 125U |
Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE) |
|
|
|
|
|
|
140.120.000 |
||
22 662 |
2055 125U 0026 |
Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
|
140.120.000 |
||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
140.120.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
140.120.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32371 - CELG Distribuição S.A. - CELG D |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
350.678.915 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
350.678.915 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
17.677.752 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
16.255.998 |
||||||||||
752 - Energia Elétrica |
316.745.165 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
350.678.915 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
350.678.915 |
||||||||||
122- Administração Geral |
17.677.752 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.255.998 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
316.745.165 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
350.678.915 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
33.933.750 |
||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
316.745.165 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
350.678.915 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
350.678.915 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
350.678.915 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
350.678.915 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
319.056.502 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
319.056.502 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
15.842.160 |
||||||||||
6.2.9.0.00.00 - Outras Fontes |
15.842.160 |
||||||||||
6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo |
15.780.253 |
||||||||||
6.9.2.0.00.00 - Controladora |
15.780.253 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
350.678.915 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
319.056.502 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
31.622.413 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32371 - CELG Distribuição S.A. - CELG D |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
33.933.750 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 122 |
0807 4101 |
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
|
500 |
||
25 122 |
0807 4101 0052 |
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
500 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
500 |
||
25 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
17.677.252 |
||
25 122 |
0807 4102 0052 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
17.677.252 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
17.677.252 |
||
25 126 |
0807 4103 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
|
16.255.998 |
||
25 126 |
0807 4103 0052 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
16.255.998 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
16.255.998 |
||
2033 |
Energia Elétrica |
316.745.165 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 214F |
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (GO) |
|
|
|
|
|
|
37.649.653 |
||
25 752 |
2033 214F 0052 |
Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (GO) - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
37.649.653 |
||
|
|
Sistema adequado (quilômetro): 3.105 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
37.649.653 |
||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 15CZ |
Ampliação de Rede Rural de Distribuição Luz Para Todos (GO) |
|
|
|
|
|
|
24.521.424 |
||
25 752 |
2033 15CZ 0052 |
Ampliação de Rede Rural de Distribuição Luz Para Todos (GO) - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
24.521.424 |
||
|
|
Unidade adequada (unidades por ano): 1.560 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
24.521.424 |
||
25 752 |
2033 15D0 |
Ampliação do Sistema de Distribuição de Enérgia Elétrica, no Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
233.987.962 |
||
25 752 |
2033 15D0 0052 |
Ampliação do Sistema de Distribuição de Enérgia Elétrica, no Estado de Goiás - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
233.987.962 |
||
|
|
Sistema ampliado (quilômetro): 939 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
233.987.962 |
||
25 752 |
2033 15D1 |
Modernização e Ampliação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (GO) |
|
|
|
|
|
|
20.586.126 |
||
25 752 |
2033 15D1 0052 |
Modernização e Ampliação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (GO) - No Estado de Goiás |
|
|
|
|
|
|
20.586.126 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
20.586.126 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
350.678.915 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32372 - Nova Transportadora do Sudeste S.a. |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
11.523.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
785 - Transportes Especiais |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
11.523.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
11.523.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
11.523.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2053 - Petróleo e Gás |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
11.523.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
11.523.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
11.523.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
11.523.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
11.523.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32372 - Nova Transportadora do Sudeste S.a. |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2053 |
Petróleo e Gás |
11.523.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 785 |
2053 4861 |
Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
|
8.677.000 |
||
25 785 |
2053 4861 0030 |
Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
|
8.677.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
8.677.000 |
||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 785 |
2053 146R |
Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
|
1.200.000 |
||
25 785 |
2053 146R 0030 |
Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
|
1.200.000 |
||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 25 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.200.000 |
||
25 785 |
2053 146S |
Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
|
1.646.000 |
||
25 785 |
2053 146S 0030 |
Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
|
1.646.000 |
||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 25 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.646.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
11.523.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32374 - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
139.760.983 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
139.760.983 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
139.760.983 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
139.760.983 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
139.760.983 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
139.760.983 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
139.760.983 |
||||||||||
6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo |
139.760.983 |
||||||||||
6.3.1.0.00.00 - Internas |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
139.760.983 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
139.760.983 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32374 - Linha Verde Transmissora de Energia S.A. - LVTE |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2033 |
Energia Elétrica |
139.760.983 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 15L8 |
Implantação do Sistema de Transmissão Jauru – Porto Velho (987 KM – 230 KV) - (MT/RO) |
|
|
|
|
|
|
139.760.983 |
||
25 752 |
2033 15L8 0001 |
Implantação do Sistema de Transmissão Jauru – Porto Velho (987 KM – 230 KV) - (MT/RO) - Nacional |
|
|
|
|
|
|
139.760.983 |
||
|
|
Sistema implantado (percentual de execução física): 27 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
139.760.983 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
139.760.983 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
722 - Telecomunicações |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
2.000.000 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
|
||||||||||
UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
722 - Telecomunicações |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
2.000.000 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro |
2.000.000 |
||||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
|||||||||||
UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2025 |
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
2.000.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
24 722 |
2025 147A |
Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
||
24 722 |
2025 147A 0001 |
Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos - Nacional |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
||
|
|
Infraestrutura implantada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
2.000.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
2.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.100.000 |
||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
480.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.100.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.100.000 |
||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
480.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
480.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
|
||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.100.000 |
||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
480.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.100.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.100.000 |
||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
480.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
480.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
|||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.580.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 122 |
0807 4101 |
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
|
480.000 |
||
23 122 |
0807 4101 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
|
480.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
480.000 |
||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
05 122 |
0807 151K |
Adaptação da Fábrica de Munição para a Nacionalização do Canhão 40mmL/70 |
|
|
|
|
|
|
1.100.000 |
||
05 122 |
0807 151K 0033 |
Adaptação da Fábrica de Munição para a Nacionalização do Canhão 40mmL/70 - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
1.100.000 |
||
|
|
Adaptação concluída (percentual de execução física): 100 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.100.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
05- Defesa Nacional |
1.580.000 |
||||||||||
23- Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
25- Energia |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
114.281.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122- Administração Geral |
2.907.910 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
114.281.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
05- Defesa Nacional |
1.580.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.580.000 |
||||||||||
23- Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
25- Energia |
90.000.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
114.281.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
18.969.912 |
||||||||||
2033- Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
114.281.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
|||||||||||
25000- Ministério da Fazenda |
22.701.157 |
||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia |
90.000.000 |
||||||||||
52000- Ministério da Defesa |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
114.281.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
114.281.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
114.281.157 |
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
17.389.912 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
22.701.157 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.327.910 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
16.062.002 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
5.311.245 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
17.389.912 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
22.701.157 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
22.701.157 |
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|||||||||||
UNIDADE: 25234 - Banco do Brasil S.A. - BB |
|||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0781 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
5.311.245 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 694 |
0781 4106 |
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
|
5.311.245 |
||
23 694 |
0781 4106 0001 |
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
|
5.311.245 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
5.311.245 |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
17.389.912 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
1.327.910 |
||
23 122 |
0807 4102 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
|
1.327.910 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.327.910 |
||
23 126 |
0807 4103 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
|
16.062.002 |
||
23 126 |
0807 4103 0001 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
|
16.062.002 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
16.062.002 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
22.701.157 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
90.000.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
90.000.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
90.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
90.000.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32224 - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE |
|||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2033 |
Energia Elétrica |
90.000.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 2C47 |
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte |
|
|
|
|
|
|
90.000.000 |
||
25 752 |
2033 2C47 0010 |
Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
|
90.000.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
90.000.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
90.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
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ANEXO II |
Crédito Especial |
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PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.580.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
|
||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
05 - Defesa Nacional |
1.580.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
1.580.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.580.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
|||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
|||||||||||
ANEXO II |
Crédito Especial |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.580.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
05 122 |
0807 15BJ |
Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Deformação |
|
|
|
|
|
|
1.350.895 |
||
05 122 |
0807 15BJ 0033 |
Implantação de Automação e Melhoria no Processo de Deformação - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
1.350.895 |
||
|
|
Implantação realizada (percentual de execução física): 64 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.350.895 |
||
05 122 |
0807 15BL |
Implantação de uma Linha de Tratamento Superficial de Aplicação de Cromo-Duro |
|
|
|
|
|
|
229.105 |
||
05 122 |
0807 15BL 0033 |
Implantação de uma Linha de Tratamento Superficial de Aplicação de Cromo-Duro - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
229.105 |
||
|
|
Implantação realizada (percentual de execução física): 92 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
229.105 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
1.580.000 |
*