Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor das Companhias Docas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, crédito suplementar no valor de R$ 13.450.000,00, e reduz o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor de R$ 140.780.000,00, para os fins que especifica. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no exercício do cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no inciso III, caput, art. 7º , da Lei nº 12.798, de 4 de abril de 2013,
DECRETA :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento ( Lei nº 12.798, de 4 de abril de 2013 ) crédito suplementar no valor de R$ 13.450.000,00 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais), em favor das Companhias Docas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º são oriundos de repasses do Tesouro Nacional para aumento do Patrimônio Líquido, conforme demonstrado no “Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo I e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos constantes do Anexo II.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento ( Lei nº 12.798, de 4 de abril de 2013 ), relativamente às dotações orçamentárias das empresas estatais constantes do Anexo II, no valor de R$ 140.780.000,00 (cento e quarenta milhões, setecentos e oitenta mil reais).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de setembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
MICHEL TEMER
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.9.2013
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
13.450.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
|||||||||||||
68000 - Secretaria de Portos |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
9.450.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
9.450.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
9.450.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
9.450.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
9.450.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
9.450.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
13.450.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||||
68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
2.000.000 |
||||||||||||
68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
4.000.000 |
||||||||||||
68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
7.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
13.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
13.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
9.450.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
9.450.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
9.450.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
9.450.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
9.450.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
9.450.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
|
||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
2.000.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
2.000.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
2.000.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68206 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
|||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
2.000.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 14KM |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KM 0032 |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
||||
|
|
Implantação realizada (percentual de execução física): 28 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
2.000.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
|
||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
4.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
4.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
4.000.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
4.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
4.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
4.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
|||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
4.000.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 14KJ |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KJ 0033 |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
||||
|
|
|
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
4.000.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
4.000.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
|
||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
7.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
7.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
7.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
7.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
7.450.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
7.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
7.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
7.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
7.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
7.450.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
7.450.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
7.450.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
7.450.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
7.450.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
7.450.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
7.450.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
7.450.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
|||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
7.450.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 12LP |
Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
|
7.450.000 |
||||
26 784 |
2074 12LP 0024 |
Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
|
7.450.000 |
||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 18 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
7.450.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
7.450.000 |
||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
140.780.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
|||||||||||||
68000 - Secretaria de Portos |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
136.780.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
136.780.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
136.780.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
136.780.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
136.780.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
136.780.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
140.780.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||||
68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
2.000.000 |
||||||||||||
68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
6.000.000 |
||||||||||||
68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
20.500.000 |
||||||||||||
68210 - Companhia Docas do Pará - CDP |
3.700.000 |
||||||||||||
68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
108.580.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
140.780.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
140.780.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
136.780.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
136.780.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
136.780.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
136.780.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
136.780.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
136.780.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
|
||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
2.000.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
2.000.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
2.000.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
2.000.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
2.000.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
2.000.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
|||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
2.000.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 14KJ |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KJ 0023 |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
||||
|
|
Sistema implantado (percentual de execução física): 20 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
2.000.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
2.000.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
|
||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
6.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
6.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
6.000.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
6.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
6.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
6.000.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.000.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
6.000.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
6.000.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
6.000.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
6.000.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
6.000.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
6.000.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
|||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
6.000.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 12LK |
Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA) |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
||||
26 784 |
2074 12LK 0029 |
Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 4 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
4.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KJ |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KJ 0029 |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
||||
|
|
Sistema implantado (percentual de execução física): 5 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
1.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KM |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KM 0029 |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
1.000.000 |
||||
|
|
Implantação realizada (percentual de execução física): 15 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
1.000.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
6.000.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
|
||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
20.500.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
20.500.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
20.500.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
20.500.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
20.500.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
20.500.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
20.500.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
20.500.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
20.500.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
20.500.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
20.500.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
20.500.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
20.500.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
20.500.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
20.500.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
20.500.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
20.500.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68208 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
|||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
20.500.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 14KM |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. |
|
|
|
|
|
|
2.500.000 |
||||
26 784 |
2074 14KM 0035 |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
|
2.500.000 |
||||
|
|
Implantação realizada (percentual de execução física): 19 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
2.500.000 |
||||
26 784 |
2074 1C67 |
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
|
18.000.000 |
||||
26 784 |
2074 1C67 0035 |
Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
|
18.000.000 |
||||
|
|
Trecho pavimentado (percentual de execução física): 17 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
18.000.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
20.500.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP |
|
||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
3.700.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.700.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
3.700.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.700.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
3.700.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
3.700.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.700.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
3.700.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.700.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
3.700.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
3.700.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
3.700.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
3.700.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
3.700.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
3.700.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
3.700.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
3.700.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68210 - Companhia Docas do Pará - CDP |
|||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
3.700.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 12L8 |
Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA) |
|
|
|
|
|
|
3.700.000 |
||||
26 784 |
2074 12L8 0015 |
Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
|
3.700.000 |
||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 5 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
3.700.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
3.700.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|
||||||||||||
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
|
||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
108.580.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
108.580.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
108.580.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
108.580.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||||
26 - Transporte |
108.580.000 |
||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
108.580.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
108.580.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||||
2074 - Transporte Marítimo |
108.580.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
108.580.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
108.580.000 |
||||||||||||
TOTAL GERAL |
108.580.000 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||||
6.0.0.0.00.00 |
Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
104.580.000 |
|||||||||||
6.2.0.0.00.00 |
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido |
104.580.000 |
|||||||||||
6.2.1.0.00.00 |
Tesouro |
104.580.000 |
|||||||||||
6.2.1.1.00.00 |
Direto |
104.580.000 |
|||||||||||
TOTAL GERAL |
104.580.000 |
||||||||||||
RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL |
104.580.000 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
|||||||||||||
UNIDADE: 68211 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
|||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (REDUÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||||
FUNC |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||||
2074 |
Transporte Marítimo |
108.580.000 |
|||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||||
26 784 |
2074 12LG |
Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
|
6.080.000 |
||||
26 784 |
2074 12LG 0033 |
Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
6.080.000 |
||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 3 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
6.080.000 |
||||
26 784 |
2074 12LI |
Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
|
100.000.000 |
||||
26 784 |
2074 12LI 0033 |
Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
100.000.000 |
||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 32 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
100.000.000 |
||||
26 784 |
2074 14KM |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. |
|
|
|
|
|
|
2.500.000 |
||||
26 784 |
2074 14KM 0033 |
Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
2.500.000 |
||||
|
|
Implantação realizada (percentual de execução física): 28 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
2.500.000 |
||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
108.580.000 |