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Presidência da República
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LEI Nº 13.764, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
Abre ao Orçamento de Investimento para 2018, em favor de empresas estatais, crédito suplementar no valor de R$ 240.886.642,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento para 2018 ( Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 ), em favor das empresas Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás, do Banco da Amazônia S.A., da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, da Petrobras Transporte S.A. - Transpetro, da Stratura Asfaltos S.A., da Uirapuru Transmissora de Energia S.A. - Uirapuru, da Transmissora Sul Brasileira de Energia - TSBE e da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, crédito suplementar no valor de R$ 240.886.642,00 (duzentos e quarenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de repasse do Tesouro Nacional, de cancelamento parcial de dotações orçamentárias e de geração própria de recursos, conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.12.2018
ANEXO I |
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||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
09- Previdência Social |
5.000.000 |
||||||||||
23- Comércio e Serviços |
2.597.371 |
||||||||||
24- Comunicações |
200.000.000 |
||||||||||
25- Energia |
33.289.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
240.886.642 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122- Administração Geral |
26.204.477 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
7.917.000 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
362.894 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
200.000.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
6.402.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
240.886.642 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
09- Previdência Social |
5.000.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
5.000.000 |
||||||||||
23- Comércio e Serviços |
2.597.371 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.924.477 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
310.000 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
362.894 |
||||||||||
24- Comunicações |
200.000.000 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
200.000.000 |
||||||||||
25- Energia |
33.289.271 |
||||||||||
122- Administração Geral |
24.280.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
2.607.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
6.402.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
240.886.642 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
362.894 |
||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
34.121.477 |
||||||||||
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
200.000.000 |
||||||||||
2033- Energia Elétrica |
6.402.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
240.886.642 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
|||||||||||
24000- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
200.000.000 |
||||||||||
25000- Ministério da Fazenda |
5.887.371 |
||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia |
33.289.271 |
||||||||||
47000- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
240.886.642 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
240.886.642 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
240.886.642 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
213.115.271 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
13.115.271 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
13.115.271 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
213.115.271 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
13.115.271 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
722 - Telecomunicações |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
200.000.000 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
|
||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
722 - Telecomunicações |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
24 - Comunicações |
200.000.000 |
||||||||||
722- Telecomunicações |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro |
200.000.000 |
||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
200.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
0 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
|||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2025 |
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia |
200.000.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
24 722 |
2025 12OF |
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga |
|
|
|
|
|
|
58.000.000 |
||
24 722 |
2025 12OF 0010 |
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
|
11.348.434 |
||
|
|
Rede implantada (município): 71 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
11.348.434 |
||
24 722 |
2025 12OF 0020 |
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
|
10.929.157 |
||
|
|
Rede implantada (município): 248 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
10.929.157 |
||
24 722 |
2025 12OF 0030 |
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
|
13.444.819 |
||
|
|
Rede implantada (município): 133 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
13.444.819 |
||
24 722 |
2025 12OF 0040 |
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
|
10.929.157 |
||
|
|
Rede implantada (município): 44 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
10.929.157 |
||
24 722 |
2025 12OF 0050 |
Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Centro-Oeste |
|
|
|
|
|
|
11.348.433 |
||
|
|
Rede implantada (município): 109 |
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
11.348.433 |
||
24 722 |
2025 146Z |
Aquisição de um Satélite em Posição Orbital |
|
|
|
|
|
|
142.000.000 |
||
24 722 |
2025 146Z 0001 |
Aquisição de um Satélite em Posição Orbital - Nacional |
|
|
|
|
|
|
142.000.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
3 |
90 |
0 |
495 |
142.000.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
200.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
09 - Previdência Social |
5.000.000 |
||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
524.477 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
5.000.000 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
362.894 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
09 - Previdência Social |
5.000.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
5.000.000 |
||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
122- Administração Geral |
524.477 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
362.894 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
362.894 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
5.524.477 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
887.371 |
||||||||||
25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
5.887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
5.000.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
5.000.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
524.477 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
362.894 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
122- Administração Geral |
524.477 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
362.894 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
362.894 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
524.477 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0781 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
362.894 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 694 |
0781 4106 |
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
|
362.894 |
||
23 694 |
0781 4106 0001 |
Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
|
362.894 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
362.894 |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
524.477 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
524.477 |
||
23 122 |
0807 4102 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
|
524.477 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
524.477 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
09 - Previdência Social |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
09 - Previdência Social |
5.000.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.000.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
5.000.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
5.000.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
5.000.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
5.000.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
09 126 |
0807 4117 |
Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
||
09 126 |
0807 4117 0001 |
Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social - Nacional |
|
|
|
|
|
|
5.000.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
5.000.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
5.000.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
33.289.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
33.289.271 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
24.280.000 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
2.607.000 |
||||||||||
752 - Energia Elétrica |
6.402.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
33.289.271 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
33.289.271 |
||||||||||
122- Administração Geral |
24.280.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
2.607.000 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
6.402.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
33.289.271 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
26.887.000 |
||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
6.402.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
33.289.271 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
23.536.000 |
||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
3.118.000 |
||||||||||
32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
233.000 |
||||||||||
32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. |
4.458.530 |
||||||||||
32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
33.289.271 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
33.289.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
33.289.271 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
6.405.271 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
6.405.271 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
6.405.271 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
6.405.271 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
6.405.271 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
23.536.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
23.536.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
23.536.000 |
||
25 122 |
0807 4102 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
|
23.536.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
23.536.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
23.536.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
744.000 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
2.374.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
3.118.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
744.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
2.374.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
3.118.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
744.000 |
||
25 122 |
0807 4102 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
|
744.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
744.000 |
||
25 126 |
0807 4103 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
|
2.374.000 |
||
25 126 |
0807 4103 0001 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
|
2.374.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.374.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
3.118.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
233.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
233.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
233.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
233.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
233.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
233.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
233.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
233.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
233.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
233.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
233.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
3.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
3.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
3.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
3.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
233.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 126 |
0807 4103 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
|
233.000 |
||
25 126 |
0807 4103 0001 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
|
233.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
233.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
233.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.458.530 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.458.530 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
4.458.530 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.458.530 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.458.530 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.458.530 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
4.458.530 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
4.458.530 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
4.458.530 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2033 |
Energia Elétrica |
4.458.530 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 217D |
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Uirapuru |
|
|
|
|
|
|
4.458.530 |
||
25 752 |
2033 217D 0041 |
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul - Uirapuru - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
|
4.458.530 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
4.458.530 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
4.458.530 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.943.741 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
752 - Energia Elétrica |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.943.741 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
1.943.741 |
||||||||||
752- Energia Elétrica |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.943.741 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2033 - Energia Elétrica |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.943.741 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.943.741 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
1.943.741 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
1.943.741 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
1.943.741 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2033 |
Energia Elétrica |
1.943.741 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 752 |
2033 216M |
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSBE) |
|
|
|
|
|
|
1.943.741 |
||
25 752 |
2033 216M 0040 |
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSBE) - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
|
1.943.741 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.943.741 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
1.943.741 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.400.000 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
310.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
1.710.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.400.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
310.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
47216 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
1.710.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
1.710.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
|
||||||||||
UNIDADE: 47216 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF |
|
||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
1.400.000 |
||||||||||
126 - Tecnologia da Informação |
310.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
1.710.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
1.400.000 |
||||||||||
126- Tecnologia da Informação |
310.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
|||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
1.710.000 |
||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
1.710.000 |
||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
1.710.000 |
||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão |
|||||||||||
UNIDADE: 47216 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF |
|||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
1.710.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
1.400.000 |
||
23 122 |
0807 4102 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
|
1.400.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.400.000 |
||
23 126 |
0807 4103 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
|
310.000 |
||
23 126 |
0807 4103 0001 |
Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
|
310.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
310.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
1.710.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23- Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
25- Energia |
26.884.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
27.771.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122- Administração Geral |
100.000 |
||||||||||
692- Comercialização |
210.000 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
807.371 |
||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
3.118.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
27.771.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23- Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
122- Administração Geral |
80.000 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
807.371 |
||||||||||
25- Energia |
26.884.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
20.000 |
||||||||||
692- Comercialização |
210.000 |
||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
3.118.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
27.771.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
807.371 |
||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
100.000 |
||||||||||
2022- Combustíveis |
3.328.000 |
||||||||||
2053- Petróleo e Gás |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
27.771.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
|||||||||||
25000- Ministério da Fazenda |
887.371 |
||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia |
26.884.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
27.771.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
27.771.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
27.771.371 |
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
80.000 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
807.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
122- Administração Geral |
80.000 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
807.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
807.371 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
80.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|
||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
80.000 |
||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
807.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
887.371 |
||||||||||
122- Administração Geral |
80.000 |
||||||||||
694- Serviços Financeiros |
807.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
807.371 |
||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
80.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
887.371 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
887.371 |
||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
|||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
|||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0781 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais |
807.371 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 694 |
0781 3252 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
|
807.371 |
||
23 694 |
0781 3252 0051 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
|
807.371 |
||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
807.371 |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
80.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
23 122 |
0807 4101 |
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
|
80.000 |
||
23 122 |
0807 4101 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
|
80.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
80.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
887.371 |
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
26.884.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
26.884.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
20.000 |
||||||||||
692 - Comercialização |
210.000 |
||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
3.118.000 |
||||||||||
785 - Transportes Especiais |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
26.884.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
26.884.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
20.000 |
||||||||||
692- Comercialização |
210.000 |
||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
3.118.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
26.884.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
20.000 |
||||||||||
2022 - Combustíveis |
3.328.000 |
||||||||||
2053 - Petróleo e Gás |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
26.884.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
|||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
23.536.000 |
||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
3.118.000 |
||||||||||
32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
230.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
26.884.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
26.884.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
26.884.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
785 - Transportes Especiais |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
23.536.000 |
||||||||||
785- Transportes Especiais |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2053 - Petróleo e Gás |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
23.536.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
23.536.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
|||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2053 |
Petróleo e Gás |
23.536.000 |
|||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 785 |
2053 15BG |
Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás |
|
|
|
|
|
|
23.536.000 |
||
25 785 |
2053 15BG 0001 |
Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás - Nacional |
|
|
|
|
|
|
23.536.000 |
||
|
|
Obra executada (percentual de execução): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
23.536.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
23.536.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
3.118.000 |
||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
2022 - Combustíveis |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
3.118.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
3.118.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
|||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
2022 |
Combustíveis |
3.118.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 784 |
2022 2B38 |
Manutenção e Adequação de Embarcações |
|
|
|
|
|
|
3.118.000 |
||
25 784 |
2022 2B38 0001 |
Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional |
|
|
|
|
|
|
3.118.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
3.118.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
3.118.000 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
|
||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
230.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
230.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
122 - Administração Geral |
20.000 |
||||||||||
692 - Comercialização |
210.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
230.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|||||||||||
25 - Energia |
230.000 |
||||||||||
122- Administração Geral |
20.000 |
||||||||||
692- Comercialização |
210.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
230.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
|||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
20.000 |
||||||||||
2022 - Combustíveis |
210.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
230.000 |
||||||||||
|
|||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
|||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
230.000 |
||||||||||
TOTAL GERAL |
230.000 |
||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
|||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E
|
G
|
R
|
M
|
I
|
F
|
VALOR |
||
0807 |
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais |
20.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 122 |
0807 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
20.000 |
||
25 122 |
0807 4102 0001 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
|
20.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
20.000 |
||
2022 |
Combustíveis |
210.000 |
|||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
||
25 692 |
2022 2787 |
Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
|
|
|
|
|
|
210.000 |
||
25 692 |
2022 2787 0001 |
Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional |
|
|
|
|
|
|
210.000 |
||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
210.000 |
||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
230.000 |
*