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Presidência da República |
LEI Nº 14.265, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021
Abre ao Orçamento de Investimento para 2021, em favor da Caixa Econômica Federal, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, da Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A., da Companhia das Docas do Estado da Bahia e da Companhia Docas do Pará, crédito suplementar no valor de R$ 109.288.191,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021), em favor da Caixa Econômica Federal - Caixa, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, da Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE, da Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba e da Companhia Docas do Pará - CDP, crédito suplementar no valor de R$ 109.288.191,00 (cento e nove milhões duzentos e oitenta e oito mil cento e noventa e um reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - geração própria de recursos; e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2021 - Edição extra
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ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
20- Agricultura |
4.346.952 |
|||||||||||||||
23- Comércio e Serviços |
83.750.702 |
|||||||||||||||
25- Energia |
6.325.293 |
|||||||||||||||
26- Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
109.288.191 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
122- Administração Geral |
4.346.952 |
|||||||||||||||
694- Serviços Financeiros |
83.750.702 |
|||||||||||||||
752- Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
109.288.191 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
20- Agricultura |
4.346.952 |
|||||||||||||||
122- Administração Geral |
4.346.952 |
|||||||||||||||
23- Comércio e Serviços |
83.750.702 |
|||||||||||||||
694- Serviços Financeiros |
83.750.702 |
|||||||||||||||
25- Energia |
6.325.293 |
|||||||||||||||
752- Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
26- Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
109.288.191 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais |
88.097.654 |
|||||||||||||||
3001- Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
3005- Transporte Aquaviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
109.288.191 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
||||||||||||||||
25000- Ministério da Economia |
88.097.654 |
|||||||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia |
6.325.293 |
|||||||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
109.288.191 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
109.288.191 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
109.288.191 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
94.422.947 |
|||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
94.422.947 |
|||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
94.422.947 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
94.422.947 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
94.422.947 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
20 - Agricultura |
4.346.952 |
|||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
88.097.654 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
122 - Administração Geral |
4.346.952 |
|||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
88.097.654 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
20 - Agricultura |
4.346.952 |
|||||||||||||||
122- Administração Geral |
4.346.952 |
|||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
83.750.702 |
|||||||||||||||
694- Serviços Financeiros |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
88.097.654 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais |
88.097.654 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
88.097.654 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||||||||||||
25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA |
83.750.702 |
|||||||||||||||
25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
88.097.654 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
88.097.654 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
88.097.654 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
88.097.654 |
|||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
88.097.654 |
|||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
88.097.654 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
88.097.654 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
88.097.654 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
|
|||||||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
83.750.702 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
694 - Serviços Financeiros |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
83.750.702 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
23 - Comércio e Serviços |
83.750.702 |
|||||||||||||||
694- Serviços Financeiros |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
83.750.702 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
83.750.702 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
83.750.702 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
83.750.702 |
|||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
83.750.702 |
|||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
83.750.702 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
||||||||||||||||
UNIDADE: 25220 - Caixa Econômica Federal - CAIXA |
||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E |
G |
R |
M |
I |
F |
VALOR |
|||||||
0035 |
Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais |
83.750.702 |
||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
23 694 |
0035 15UV |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário em São Paulo |
|
|
|
|
|
|
9.422.143 |
|||||||
23 694 |
0035 15UV 0035 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário em São Paulo - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
|
9.422.143 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 9 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
9.422.143 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
|
74.328.559 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0015 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
|
19.498.482 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 23 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
19.498.482 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0021 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão |
|
|
|
|
|
|
15.960.312 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 19 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
15.960.312 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0026 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
|
6.768.705 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 8 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
6.768.705 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0029 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
2.730.536 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.730.536 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0031 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
|
9.306.875 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 10 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
9.306.875 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0033 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
|
2.845.804 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 2 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.845.804 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0041 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
|
5.961.071 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
5.961.071 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0042 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
|
26.998 |
|||||||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
26.998 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0043 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
|
4.653.437 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 5 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
4.653.437 |
|||||||
23 694 |
0035 3252 0051 |
Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
|
6.576.339 |
|||||||
|
|
Ponto de atendimento instalado (unidade): 7 |
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
6.576.339 |
|||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
83.750.702 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
|
|||||||||||||||
UNIDADE: 25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
20 - Agricultura |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.346.952 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
122 - Administração Geral |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.346.952 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
20 - Agricultura |
4.346.952 |
|||||||||||||||
122- Administração Geral |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.346.952 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.346.952 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.346.952 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
4.346.952 |
|||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
4.346.952 |
|||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
4.346.952 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
||||||||||||||||
UNIDADE: 25923 - CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo |
||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E |
G |
R |
M |
I |
F |
VALOR |
|||||||
0035 |
Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais |
4.346.952 |
||||||||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
20 122 |
0035 4102 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
|
4.346.952 |
|||||||
20 122 |
0035 4102 0035 |
Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
|
4.346.952 |
|||||||
|
|
|
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
4.346.952 |
|||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
4.346.952 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
25 - Energia |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
25 - Energia |
6.325.293 |
|||||||||||||||
752- Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||||||||||||
32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
6.325.293 |
|||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
6.325.293 |
|||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
|
|||||||||||||||
UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
25 - Energia |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
752 - Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
25 - Energia |
6.325.293 |
|||||||||||||||
752- Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3001 - Energia Elétrica |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA |
||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento |
6.325.293 |
|||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios |
6.325.293 |
|||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES |
6.325.293 |
|||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
||||||||||||||||
UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE |
||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E |
G |
R |
M |
I |
F |
VALOR |
|||||||
3001 |
Energia Elétrica |
6.325.293 |
||||||||||||||
|
|
Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
25 752 |
3001 216N |
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) |
|
|
|
|
|
|
1.598.715 |
|||||||
25 752 |
3001 216N 0043 |
Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
|
1.598.715 |
|||||||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.598.715 |
|||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
25 752 |
3001 15M8 |
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) |
|
|
|
|
|
|
4.726.578 |
|||||||
25 752 |
3001 15M8 0043 |
Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
|
4.726.578 |
|||||||
|
|
|
I |
4-INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
4.726.578 |
|||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
6.325.293 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
365.244 |
|||||||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
14.500.000 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
|
|||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
365.244 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
||||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E |
G |
R |
M |
I |
F |
VALOR |
|||||||
3005 |
Transporte Aquaviário |
365.244 |
||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
26 784 |
3005 143L |
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
|
365.244 |
|||||||
26 784 |
3005 143L 0029 |
Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
|
365.244 |
|||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 4 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
365.244 |
|||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
365.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
|
|||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
14.500.000 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.500.000 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
14.500.000 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.500.000 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
14.500.000 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
14.500.000 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.500.000 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário |
14.500.000 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.500.000 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
14.500.000 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.500.000 |
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
||||||||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
||||||||||||||||
ANEXO I |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E |
G |
R |
M |
I |
F |
VALOR |
|||||||
3005 |
Transporte Aquaviário |
14.500.000 |
||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
26 784 |
3005 144A |
Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) |
|
|
|
|
|
|
789.971 |
|||||||
26 784 |
3005 144A 0015 |
Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
|
789.971 |
|||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 18 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
789.971 |
|||||||
26 784 |
3005 144K |
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
|
9.635.129 |
|||||||
26 784 |
3005 144K 0015 |
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
|
9.635.129 |
|||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 48 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
9.635.129 |
|||||||
26 784 |
3005 144L |
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) |
|
|
|
|
|
|
1.579.943 |
|||||||
26 784 |
3005 144L 0015 |
Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
|
1.579.943 |
|||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 99 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.579.943 |
|||||||
26 784 |
3005 144W |
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) |
|
|
|
|
|
|
1.500.000 |
|||||||
26 784 |
3005 144W 0015 |
Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
|
1.500.000 |
|||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 21 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
1.500.000 |
|||||||
26 784 |
3005 15QS |
Adequação de instalações de proteção à atracação e operação de navios em Santarém |
|
|
|
|
|
|
994.957 |
|||||||
26 784 |
3005 15QS 0015 |
Adequação de instalações de proteção à atracação e operação de navios em Santarém - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
|
994.957 |
|||||||
|
|
Obra executada (percentual de execução física): 4 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
994.957 |
|||||||
TOTAL – INVESTIMENTOS |
14.500.000 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
26- Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
26- Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3005- Transporte Aquaviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO |
||||||||||||||||
39000- Ministério da Infraestrutura |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
14.865.244 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS |
||||||||||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
365.244 |
|||||||||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
14.500.000 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
14.865.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
14.865.244 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
|
|||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
784 - Transporte Hidroviário |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
||||||||||||||||
26 - Transporte |
365.244 |
|||||||||||||||
784- Transporte Hidroviário |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
||||||||||||||||
3005 - Transporte Aquaviário |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
||||||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
365.244 |
|||||||||||||||
TOTAL GERAL |
365.244 |
|||||||||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
||||||||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
||||||||||||||||
ANEXO II |
Crédito Suplementar |
|||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
|||||||||||||||
FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E |
G |
R |
M |
I |
F |
VALOR |
|||||||
3005 |
Transporte Aquaviário |
365.244 |
||||||||||||||
|
|
Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
26 784 |
3005 143J |
Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) |
|
|
|
|
|
|
365.244 |
|||||||
26 784 |
3005 143J 0029 |
Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia |
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365.244 |
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Obra executada (percentual de execução física): 1 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
365.244 |
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TOTAL – INVESTIMENTOS |
365.244 |
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ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
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UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
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ANEXO II |
Crédito Suplementar |
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PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
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QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO |
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26 - Transporte |
14.500.000 |
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TOTAL GERAL |
14.500.000 |
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QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO |
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784 - Transporte Hidroviário |
14.500.000 |
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TOTAL GERAL |
14.500.000 |
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QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
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26 - Transporte |
14.500.000 |
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784- Transporte Hidroviário |
14.500.000 |
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TOTAL GERAL |
14.500.000 |
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QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA |
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3005 - Transporte Aquaviário |
14.500.000 |
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TOTAL GERAL |
14.500.000 |
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QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS |
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495 - Recursos do Orçamento de Investimento |
14.500.000 |
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TOTAL GERAL |
14.500.000 |
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ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura |
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UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
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ANEXO II |
Crédito Suplementar |
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PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) |
Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 |
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FUNCIONAL |
PROGRAMÁTICA |
PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |
E |
G |
R |
M |
I |
F |
VALOR |
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3005 |
Transporte Aquaviário |
14.500.000 |
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Projetos |
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26 784 |
3005 14KJ |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios |
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14.500.000 |
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26 784 |
3005 14KJ 0015 |
Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Pará |
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|
14.500.000 |
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Sistema implantado (percentual de execução física): 72 |
I |
4-INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
14.500.000 |
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TOTAL – INVESTIMENTOS |
14.500.000 |