Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no inciso I do art. 8º da Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento ( Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 ) crédito suplementar no valor de R$ 1.330.127.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais), em favor da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e da Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades constantes do Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2011 - Edição extra
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||
|
|||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||
25 ENERGIA |
1.326.082.000 |
||
26 TRANSPORTE |
4.045.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
528.000 |
||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
114.389.000 |
||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
29.174.000 |
||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA |
9.790.000 |
||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
10.500.000 |
||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
866.098.000 |
||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
21.000.000 |
||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
278.648.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES |
|||
25 ENERGIA |
1.326.082.000 |
||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
483.000 |
||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
114.389.000 |
||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
29.174.000 |
||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA |
9.790.000 |
||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
10.500.000 |
||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
866.098.000 |
||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
17.000.000 |
||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
278.648.000 |
||
26 TRANSPORTE |
4.045.000 |
||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
45.000 |
||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
4.000.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
29.174.000 |
||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
480.422.000 |
||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
189.887.000 |
||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
257.621.000 |
||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE |
10.500.000 |
||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
194.119.000 |
||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
114.917.000 |
||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
39.697.000 |
||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
9.790.000 |
||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR ORGAO |
|||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
4.000.000 |
||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
1.326.082.000 |
||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA |
45.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|||
|
|||
|
|||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||
|
|||
TOTAL DO ORGAO : R$ 4.000.000 |
|||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||
26 TRANSPORTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
4.000.000 |
||
|
|||
TOTAL |
4.000.000 |
||
|
|||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
|||
|
|||
|
|||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||
|
|||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 4.000.000 |
|
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||
26 TRANSPORTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
4.000.000 |
||
|
|||
TOTAL |
4.000.000 |
|
|||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
26 784 |
1461 12LQ |
REFORCO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERCOS ENTRE OS ARMAZENS 12 AO 23 NO PORTO DE SANTOS (SP) |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
||||||
26 784 |
1461 12LQ 0035 |
|
REFORCO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERCOS ENTRE OS ARMAZENS 12 AO 23 NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
4.000.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
4.000.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 1.326.082.000 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.326.082.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
483.000 |
||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
114.389.000 |
||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
29.174.000 |
||||||||||||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA |
9.790.000 |
||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
10.500.000 |
||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
866.098.000 |
||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
17.000.000 |
||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
278.648.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
29.174.000 |
||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
480.422.000 |
||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
189.887.000 |
||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
257.621.000 |
||||||||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE |
10.500.000 |
||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
194.119.000 |
||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
114.872.000 |
||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
39.697.000 |
||||||||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
9.790.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
32.503.000 |
||||||||||||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
1.300.000 |
||||||||||||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
17.000.000 |
||||||||||||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
33.558.000 |
||||||||||||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
37.897.000 |
||||||||||||||
32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.326.082.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
1.326.082.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.203.738.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
111.457.000 |
||||||||||||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA |
9.790.000 |
||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
10.500.000 |
||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
832.540.000 |
||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
239.451.000 |
||||||||||||||
|
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
446.864.000 |
||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
189.887.000 |
||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
240.621.000 |
||||||||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE |
10.500.000 |
||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
194.119.000 |
||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
111.457.000 |
||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
500.000 |
||||||||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
9.790.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
446.864.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 2D02 |
DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS |
|
|
|
|
|
|
85.278.000 |
||||||
25 753 |
0286 2D02 0030 |
|
DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
85.278.000 |
|||||
|
|
|
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
85.278.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 2D04 |
DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS |
|
|
|
|
|
|
147.832.000 |
||||||
25 753 |
0286 2D04 0030 |
|
DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
147.832.000 |
|||||
|
|
|
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
147.832.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 4393 |
EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
213.754.000 |
||||||
25 753 |
0286 4393 0001 |
|
EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
213.754.000 |
|||||
|
|
|
POÇO EXPLORATÓRIO PERFURADO (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
213.754.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
189.887.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 4108 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO |
|
|
|
|
|
|
25.480.000 |
||||||
25 753 |
0288 4108 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
25.480.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
25.480.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 1I88 |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) |
|
|
|
|
|
|
1.500.000 |
||||||
25 753 |
0288 1I88 0023 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
|
1.500.000 |
|||||
|
|
|
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.500.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 119J |
IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
|
1.691.000 |
||||||
25 753 |
0288 119J 0023 |
|
IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA |
|
|
|
|
|
|
1.691.000 |
|||||
|
|
|
REFINARIA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.691.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 125M |
IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO (RN) |
|
|
|
|
|
|
26.216.000 |
||||||
25 753 |
0288 125M 0024 |
|
IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE |
|
|
|
|
|
|
26.216.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
26.216.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 3143 |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) |
|
|
|
|
|
|
30.000.000 |
||||||
25 753 |
0288 3143 0031 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
|
|
|
|
|
|
30.000.000 |
|||||
|
|
|
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
30.000.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 3155 |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN, EM PAULINIA (SP) |
|
|
|
|
|
|
60.000.000 |
||||||
25 753 |
0288 3155 0035 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN, EM PAULINIA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
60.000.000 |
|||||
|
|
|
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
60.000.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 3157 |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP, EM MAUA (SP) |
|
|
|
|
|
|
45.000.000 |
||||||
25 753 |
0288 3157 0035 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP, EM MAUA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
45.000.000 |
|||||
|
|
|
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
45.000.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
240.621.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0290 10TF |
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA |
|
|
|
|
|
|
1.670.000 |
||||||
25 753 |
0290 10TF 0033 |
|
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
1.670.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.670.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 1C22 |
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) |
|
|
|
|
|
|
5.501.000 |
||||||
25 785 |
0290 1C22 0035 |
|
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
5.501.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
5.501.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 1C24 |
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) |
|
|
|
|
|
|
640.000 |
||||||
25 785 |
0290 1C24 0043 |
|
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
|
|
|
640.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
640.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 1I92 |
CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2 - PETROLEO) - (SP) |
|
|
|
|
|
|
76.782.000 |
||||||
25 785 |
0290 1I92 0035 |
|
CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2 - PETROLEO) - (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
76.782.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
76.782.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 11SW |
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA DAGUA-RJ) |
|
|
|
|
|
|
31.523.000 |
||||||
25 785 |
0290 11SW 0030 |
|
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA DAGUA-RJ) - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
31.523.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
31.523.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 111R |
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) |
|
|
|
|
|
|
70.901.000 |
||||||
25 785 |
0290 111R 0033 |
|
AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
70.901.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
70.901.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 111S |
IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM M3/DIA |
|
|
|
|
|
|
53.604.000 |
||||||
25 785 |
0290 111S 0032 |
|
IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM M3/DIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
|
53.604.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
53.604.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE |
10.500.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 752 |
0296 20DJ |
AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
10.500.000 |
||||||
25 752 |
0296 20DJ 0030 |
|
AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
10.500.000 |
|||||
|
|
|
FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (% DE EXECUCAO) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
10.500.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
194.119.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 2763 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
3.000.000 |
||||||
25 753 |
0480 2763 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
3.000.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
3.000.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 4112 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO |
|
|
|
|
|
|
191.119.000 |
||||||
25 753 |
0480 4112 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
191.119.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
191.119.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
111.457.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
111.457.000 |
||||||
25 126 |
0807 4103 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
111.457.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
111.457.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
500.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
1045 12HM |
OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) |
|
|
|
|
|
|
500.000 |
||||||
25 785 |
1045 12HM 0032 |
|
OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
|
|
|
|
|
|
500.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
500.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |
9.790.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 751 |
1046 4394 |
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS |
|
|
|
|
|
|
9.790.000 |
||||||
25 751 |
1046 4394 0001 |
|
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
9.790.000 |
|||||
|
|
|
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
9.790.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
1.203.738.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 32.503.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
32.503.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
397.000 |
||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
2.932.000 |
||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
29.174.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
29.174.000 |
||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
3.329.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
32.503.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
32.503.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
29.174.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 692 |
0283 2787 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
|
25.087.000 |
||||||
25 692 |
0283 2787 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
25.087.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
25.087.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 692 |
0283 2809 |
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
|
4.087.000 |
||||||
25 692 |
0283 2809 0001 |
|
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
4.087.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
4.087.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
3.329.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 122 |
0807 4101 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
|
397.000 |
||||||
25 122 |
0807 4101 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
397.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
397.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
2.932.000 |
||||||
25 126 |
0807 4103 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
2.932.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.932.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
32.503.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
|||||||||||||||
|
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.300.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
1045 8022 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
1.300.000 |
||||||
25 785 |
1045 8022 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
1.300.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.300.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
1.300.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 17.000.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 784 |
0290 2B38 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES |
|
|
|
|
|
|
15.000.000 |
||||||
25 784 |
0290 2B38 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
15.000.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
15.000.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 784 |
0290 125Q |
CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
||||||
25 784 |
0290 125Q 0001 |
|
CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
2.000.000 |
|||||
|
|
|
COMBOIO CONSTRUÍDO (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.000.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
17.000.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 33.558.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 4109 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
13.592.000 |
||||||
25 753 |
0286 4109 0002 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
13.592.000 |
|||||
|
|
|
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
13.592.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 117Q |
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 - 2016) |
|
|
|
|
|
|
19.966.000 |
||||||
25 753 |
0286 117Q 0002 |
|
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 - 2016) - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
19.966.000 |
|||||
|
|
|
UNIDADE CONSTRUÍDA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
19.966.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
33.558.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 37.897.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
1045 1C51 |
IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM |
|
|
|
|
|
|
51.000 |
||||||
25 785 |
1045 1C51 0030 |
|
IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
51.000 |
|||||
|
|
|
GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
51.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
1045 12AX |
AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
37.846.000 |
||||||
25 785 |
1045 12AX 0020 |
|
AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
37.846.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
37.846.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
37.897.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 86.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
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|
|
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|
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||
|
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
ATIVIDADES |
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|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
86.000 |
||||||
25 122 |
0807 4102 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
86.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
86.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
86.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 45.000 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
26 TRANSPORTE |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||
52231 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 45.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
26 TRANSPORTE |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
26 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
45.000 |
||||||
26 122 |
0807 4102 0033 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
45.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
45.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
45.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||
|
|||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||
25 ENERGIA |
1.326.082.000 |
||
26 TRANSPORTE |
4.045.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
737.000 |
||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
45.000 |
||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
31.766.000 |
||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
6.620.000 |
||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
1.111.454.000 |
||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
21.000.000 |
||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
141.505.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES |
|||
25 ENERGIA |
1.326.082.000 |
||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
737.000 |
||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
31.766.000 |
||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
6.620.000 |
||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
1.111.454.000 |
||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
17.000.000 |
||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
141.505.000 |
||
26 TRANSPORTE |
4.045.000 |
||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
45.000 |
||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
4.000.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
31.852.000 |
||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA |
11.000.000 |
||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
424.105.000 |
||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
556.461.000 |
||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
114.591.000 |
||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
6.620.000 |
||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
141.519.000 |
||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
782.000 |
||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
39.197.000 |
||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR ORGAO |
|||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
4.000.000 |
||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
1.326.082.000 |
||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA |
45.000 |
||
TOTAL - GERAL |
1.330.127.000 |
||
|
|||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|||
|
|||
|
|||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||
|
|||
TOTAL DO ORGAO : R$ 4.000.000 |
|||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||
26 TRANSPORTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
4.000.000 |
||
|
|||
TOTAL |
4.000.000 |
||
|
|||
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
|||
|
|||
|
|||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||
|
|||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 4.000.000 |
|
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||
26 TRANSPORTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||
|
|||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
4.000.000 |
||
|
|||
TOTAL |
4.000.000 |
ORGAO : 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE |
4.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
26 784 |
1461 12LS |
CONSTRUCAO DE 2 PIERES DE ATRACACAO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL DA ALAMOA NO PORTO DE SANTOS (SP) |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
||||||
26 784 |
1461 12LS 0035 |
|
CONSTRUCAO DE 2 PIERES DE ATRACACAO E DE PONTE DE ACESSO NO TERMINAL DA ALAMOA NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
4.000.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 |
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
4.000.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
4.000.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 1.326.082.000 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.326.082.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
737.000 |
||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
31.766.000 |
||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
6.620.000 |
||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
1.111.454.000 |
||||||||||||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
17.000.000 |
||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
141.505.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
31.852.000 |
||||||||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA |
11.000.000 |
||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
424.105.000 |
||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
556.461.000 |
||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
114.591.000 |
||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
6.620.000 |
||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
141.519.000 |
||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
737.000 |
||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
39.197.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
32.503.000 |
||||||||||||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
1.300.000 |
||||||||||||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
17.000.000 |
||||||||||||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
33.558.000 |
||||||||||||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
37.897.000 |
||||||||||||||
32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.326.082.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
1.326.082.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.203.738.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA |
6.620.000 |
||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
1.077.810.000 |
||||||||||||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
102.308.000 |
||||||||||||||
|
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA |
11.000.000 |
||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
390.547.000 |
||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
556.461.000 |
||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
97.591.000 |
||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
6.620.000 |
||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
141.519.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
1.203.738.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA |
11.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0285 12NF |
IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO |
|
|
|
|
|
|
11.000.000 |
||||||
25 753 |
0285 12NF 0031 |
|
IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
|
|
|
|
|
|
11.000.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
11.000.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
390.547.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 2759 |
MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
52.249.000 |
||||||
25 753 |
0286 2759 0030 |
|
MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE |
|
|
|
|
|
|
52.249.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
52.249.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 2761 |
MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
164.435.000 |
||||||
25 753 |
0286 2761 0020 |
|
MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE |
|
|
|
|
|
|
164.435.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
164.435.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 4109 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
90.292.000 |
||||||
25 753 |
0286 4109 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
90.292.000 |
|||||
|
|
|
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
90.292.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 4237 |
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
83.571.000 |
||||||
25 753 |
0286 4237 0001 |
|
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
83.571.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
83.571.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO |
556.461.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 12O9 |
IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 MIL BPD - RJ |
|
|
|
|
|
|
384.692.000 |
||||||
25 753 |
0288 12O9 0033 |
|
IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 MIL BPD - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
384.692.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
384.692.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0288 3161 |
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) |
|
|
|
|
|
|
171.769.000 |
||||||
25 753 |
0288 3161 0041 |
|
MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) - NO ESTADO DO PARANA |
|
|
|
|
|
|
171.769.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
171.769.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
97.591.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 1C59 |
REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) |
|
|
|
|
|
|
92.458.000 |
||||||
25 785 |
0290 1C59 0035 |
|
REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
92.458.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
92.458.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0290 11UN |
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) |
|
|
|
|
|
|
5.133.000 |
||||||
25 785 |
0290 11UN 0035 |
|
IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO |
|
|
|
|
|
|
5.133.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
5.133.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA |
6.620.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 752 |
0476 2765 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA |
|
|
|
|
|
|
6.620.000 |
||||||
25 752 |
0476 2765 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
6.620.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
6.620.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
141.519.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 2D83 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) |
|
|
|
|
|
|
9.383.000 |
||||||
25 753 |
0480 2D83 0033 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
9.383.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
9.383.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 4113 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
|
|
|
|
|
|
26.864.000 |
||||||
25 753 |
0480 4113 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
26.864.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
26.864.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 4115 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
2.331.000 |
||||||
25 753 |
0480 4115 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
2.331.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
2.331.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 4862 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO |
|
|
|
|
|
|
22.000.000 |
||||||
25 753 |
0480 4862 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
22.000.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
22.000.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 4863 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
36.634.000 |
||||||
25 753 |
0480 4863 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
36.634.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
36.634.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 754 |
0480 20CZ |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
|
17.000.000 |
||||||
25 754 |
0480 20CZ 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
17.000.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
17.000.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
0480 2005 |
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
4.717.000 |
||||||
25 785 |
0480 2005 0001 |
|
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
4.717.000 |
|||||
|
|
|
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
4.717.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 1O29 |
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) |
|
|
|
|
|
|
18.090.000 |
||||||
25 753 |
0480 1O29 0033 |
|
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
18.090.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
18.090.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0480 124U |
IMPLANTACAO DO NUCLEO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS ECOEFICIENTES - NEPE (MG) |
|
|
|
|
|
|
4.500.000 |
||||||
25 753 |
0480 124U 0031 |
|
IMPLANTACAO DO NUCLEO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS ECOEFICIENTES - NEPE (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
|
|
|
|
|
|
4.500.000 |
|||||
|
|
|
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
4.500.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
1.203.738.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 32.503.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
32.503.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
737.000 |
||||||||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO |
31.766.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
31.766.000 |
||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
737.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
32.503.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
32.503.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
31.766.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 692 |
0283 2797 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
|
5.652.000 |
||||||
25 692 |
0283 2797 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
5.652.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
5.652.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 692 |
0283 2799 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
25.714.000 |
||||||
25 692 |
0283 2799 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
25.714.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
25.714.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 692 |
0283 3348 |
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
||||||
25 692 |
0283 3348 0001 |
|
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
400.000 |
|||||
|
|
|
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
400.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
737.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 122 |
0807 4102 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
|
|
737.000 |
||||||
25 122 |
0807 4102 0001 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
737.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
737.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
32.503.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.300.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
1.300.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
1045 8020 |
DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL |
|
|
|
|
|
|
1.300.000 |
||||||
25 785 |
1045 8020 0001 |
|
DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
1.300.000 |
|||||
|
|
|
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
1.300.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
1.300.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 17.000.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
17.000.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 784 |
0290 1063 |
AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS |
|
|
|
|
|
|
17.000.000 |
||||||
25 784 |
0290 1063 0001 |
|
AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
17.000.000 |
|||||
|
|
|
NAVIO RECEBIDO (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
17.000.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
17.000.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 33.558.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
33.558.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0286 1I72 |
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) |
|
|
|
|
|
|
33.558.000 |
||||||
25 753 |
0286 1I72 0002 |
|
CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
33.558.000 |
|||||
|
|
|
PROJETO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
33.558.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
33.558.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 37.897.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS |
37.897.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
1045 4861 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
32.500.000 |
||||||
25 785 |
1045 4861 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
32.500.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
32.500.000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 785 |
1045 4867 |
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL |
|
|
|
|
|
|
5.397.000 |
||||||
25 785 |
1045 4867 0001 |
|
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
5.397.000 |
|||||
|
|
|
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) |
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
5.397.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
37.897.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 86.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
25 ENERGIA |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS |
86.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
25 753 |
0283 2B43 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP |
|
|
|
|
|
|
86.000 |
||||||
25 753 |
0283 2B43 0001 |
|
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
86.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
4 |
90 |
0 |
495 |
86.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
86.000 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 45.000 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
26 TRANSPORTE |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS |
|||||||||||||||
52231 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 45.000 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES |
|||||||||||||||
26 TRANSPORTE |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES |
|||||||||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS |
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA |
|||||||||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
TOTAL |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA |
|||||||||||||||
UNIDADE : 52231 - EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ANEXO II |
CREDITO SUPLEMENTAR |
||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|
||||||
FUNC. |
PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
||||||
|
|
|
F |
D |
|
D |
|
E |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO |
45.000 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
26 126 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
45.000 |
||||||
26 126 |
0807 4103 0033 |
|
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
|
|
45.000 |
|||||
|
|
|
|
I |
4 - INV |
2 |
90 |
0 |
495 |
45.000 |
|||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
TOTAL - INVESTIMENTO |
45.000 |
|||||||||||||
|